Brexit cho người mới bắt đầu: VAT của Vương quốc Anh
Tôi muốn phân tích các quy tắc VAT mới của Vương quốc Anh cho bạn theo cách đơn giản nhất! (vâng, con khủng long tím) Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã viết một cách không chính thức – đây không phải là cách tôi thường làm. Chỉ là sau khi đọc tất cả các hướng dẫn khác trực tuyến về Brexit và VAT, tôi giờ đây 1- cảm thấy chán, và 2- mệt mỏi vì tất cả các thuật ngữ ngành, các câu phủ định kép và những câu dài không cần thiết! Sau Trung Quốc và Mỹ, Vương quốc Anh là thị trường thương mại điện tử lớn thứ ba trên thế giới.
Ngôn ngữ tiếng Anh và một đồng GBP mạnh mẽ khiến đây trở thành một thị trường hấp dẫn cho các nhà bán lẻ trực tuyến. Tuy nhiên, các khoản phí VAT và phí thông quan bất ngờ do các quy tắc VAT mới của Vương quốc Anh đang ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng và các nhà bán lẻ; hàng hóa bị từ chối, người tiêu dùng bị chán nản, và các nhà bán lẻ bị tính phí trả hàng và rủi ro bổ sung do thiếu tuân thủ VAT. Vấn đề là… nó không phức tạp như vậy; vậy tại sao lại có nhiều vấn đề như vậy? Sự thiếu hiểu biết xung quanh những thay đổi về VAT của Vương quốc Anh sau Brexit là nguồn gốc của các vấn đề. Hãy cùng phân tích.
Điều gì đã thay đổi?
Trước Brexit, điều sau đây là một sự đơn giản hóa nhưng thực sự là tất cả những gì bạn cần biết về việc nhập khẩu vào Vương quốc Anh trước Brexit.
- Chỉ có hàng hóa trên £15 mới phải chịu VAT
- Chỉ có hàng hóa trên £135 mới phải chịu THUẾ
Đối với một lô hàng thương mại điện tử được gửi qua một nhà vận chuyển như UPS, FedEx hoặc DHL từ Hoa Kỳ đến Vương quốc Anh, nếu VAT và thuế phải trả tại hải quan, nhà vận chuyển sẽ thanh toán thay cho người bán, và sau đó sẽ lập hóa đơn cho nhà bán lẻ hoặc người tiêu dùng cuối về số tiền họ đã trả. Không quá phức tạp, đúng không? Rõ ràng, nó không đủ phức tạp vì họ đã thay đổi quy tắc vào đầu năm 2021.
Điều quan trọng là hiểu tại sao họ đã thay đổi quy tắc vì điều này giúp hiểu các quy tắc đó. Họ đã thay đổi chúng vì các nhà bán lẻ không phải từ Vương quốc Anh có lợi thế không công bằng khi bán hàng hóa giá trị thấp vào Vương quốc Anh.
Để đặt mọi thứ vào bối cảnh, đây là một ví dụ... Trước Brexit, tôi có thể mua một ấm trà (!) ở Mỹ và gửi đến Vương quốc Anh – không phải trả thuế vì nó dưới ngưỡng £135 và không phải trả VAT vì nó dưới ngưỡng £15 (đó là một ấm trà Mỹ rẻ tiền).
Nếu tôi mua cùng một ấm trà này ở Vương quốc Anh, tôi sẽ phải trả 20% VAT cho nó. Điều đó không công bằng với ngành công nghiệp ấm trà của Vương quốc Anh. Do đó, các quy tắc mới cho phép chính phủ Vương quốc Anh kiếm thêm tiền và cân bằng sân chơi. Các quy tắc đã thay đổi thành gì?
Sau Brexit
Một lần nữa, nó không phức tạp.
- Ngưỡng £22 cho VAT giờ đây đã biến mất vì tất cả các lý do trên.
- Cơ quan thuế Vương quốc Anh (Cục Thuế và Hải quan của Nữ hoàng) cũng yêu cầu VAT phải được tính tại điểm bán trên trang web của bạn cho hàng hóa giá trị thấp (có giá trị dưới £135). Khi bạn đã thu thập được VAT này, họ yêu cầu bạn gửi nó cho HMRC (Nữ hoàng) hàng quý. Xin đừng bao gồm bất kỳ yêu cầu nào về 'đại diện' với loại thuế này.
Quy tắc thuế vẫn giữ nguyên; chỉ có phần VAT đã thay đổi.
Tôi phải làm gì?
Nếu bạn đã bắt đầu bán các đơn hàng giá trị thấp vào Vương quốc Anh kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021… Bạn sẽ cần đăng ký một số VAT của Vương quốc Anh và remit VAT mà bạn đã thu thập – điều này liên quan đến việc điền vào một loạt các mẫu. Chúng có thể hơi nhàm chán, nhưng không quá phức tạp và quy trình này không yêu cầu phí đăng ký.
Nếu bạn chưa làm nhưng muốn bắt đầu bán vào Vương quốc Anh… Cũng giống như vậy; bạn sẽ cần đăng ký và remit!
Vẫn cảm thấy choáng ngợp?
Ngoài Zonos’ tài liệu và hướng dẫn có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về VAT của Vương quốc Anh, chúng tôi cung cấp nhiều cách để hỗ trợ các nhà bán lẻ trực tuyến ngoài Vương quốc Anh [và Liên minh Châu Âu] muốn hoặc đã bán vào Vương quốc Anh.
Tại sao Zonos?
Nếu bạn bán hoặc có kế hoạch bán các đơn hàng giá trị thấp đến Vương quốc Anh và cần trợ giúp hoặc muốn việc này trở nên dễ dàng hơn, hãy xem một số giải pháp của chúng tôi cho các nhà bán lẻ trực tuyến bên dưới.
Zonos Landed Cost
Landed Cost sẽ tính toán thuế nhập khẩu, thuế và phí vận chuyển, với khả năng prepay chúng từ trong nền tảng của bạn hoặc checkout, cung cấp trải nghiệm xuyên biên giới liền mạch cho khách hàng của bạn. Điều này rất hữu ích cho các thương nhân bên ngoài Vương quốc Anh bán hàng vào Vương quốc Anh vì nó giúp bạn giảm bớt gánh nặng tính toán VAT [và các khoản phí khác].
Nếu bạn là một nhà bán lẻ và muốn bắt đầu bán hàng vào Vương quốc Anh, bạn sẽ thuộc một trong hai loại...
- Một người bán sử dụng Shopify hoặc BigCommerce
- Một người dùng của nền tảng khác.
Đối với người dùng Shopify hoặc BigCommerce đang tìm cách bắt đầu với Landed Cost, bạn có thể vào cửa hàng ứng dụng và tải xuống ứng dụng Zonos Duty & Tax. Trình hướng dẫn thiết lập rất dễ dàng và, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể thiết lập một thời gian với một trong những chuyên gia hướng dẫn của chúng tôi để giúp bạn. Nếu bạn không sử dụng Shopify hoặc BigCommerce thì bạn có thể sử dụng các API của chúng tôi. Nếu bạn đang sử dụng Magento, Miva, XCART, hoặc SalesForce, hãy tiếp tục đọc...
Zonos Checkout
Checkout cho phép bạn cung cấp thanh toán quốc tế bằng tiền tệ của chính khách hàng, trải nghiệm checkout địa phương hóa, bảo vệ chống gian lận quốc tế, email giỏ hàng bị bỏ rơi, và các tính năng hữu ích khác được thiết kế cho việc bán hàng quốc tế và hoạt động với nền tảng giỏ hàng hiện tại của bạn. Zonos International Checkout có các plugin có sẵn cho BigCommerce, Magento, Miva, XCART, và SalesForce, cùng với các tùy chọn tích hợp API hoặc JS cho những người khác.
Zonos Landed Cost đảm bảo: Được khuyến nghị
Bất kỳ nhà bán lẻ nào hiện đang sử dụng Checkout hoặc Landed Cost có thể đăng ký cho Landed Cost đảm bảo. Landed Cost đảm bảo tính chính xác landed cost cho mỗi giao dịch quốc tế, và cũng sẽ quản lý tất cả các chế độ thuế cho các quốc gia không cư trú (Vương quốc Anh, AU, NZ, NO, v.v.) bằng cách theo dõi ngưỡng quốc gia và thu thuế cho bạn chỉ khi ngưỡng được đáp ứng, vì vậy bạn không bao giờ thu collect quá nhiều hoặc quá ít thuế, và sẽ remit những khoản thuế đó cho cơ quan chính phủ thích hợp để bạn không phải lo lắng về điều đó!
Sắp ra mắt...
Bài viết blog tiếp theo của chúng tôi (phần 3 của loạt bài) sẽ làm nổi bật các lô hàng EU -> UK và UK -> EU vì có một số yếu tố bổ sung cần xem xét nếu bạn đang vận chuyển giữa Vương quốc Anh và EU.
Tóm tắt sau Brexit: Vận chuyển vào Vương quốc Anh
Chào mừng bạn đến với phần 2 của chuỗi blog về vận chuyển sau Brexit! Các nhà bán lẻ trực tuyến ngoài Vương quốc Anh hoặc EU vận chuyển đến Vương quốc Anh, bài viết này dành cho bạn! Bạn có thể đã đọc bài blog trước đây của chúng tôi nêu rõ những điều cần biết cho các loại lô hàng sau:
Bài viết này sẽ nêu rõ chi tiết những gì các nhà bán lẻ trực tuyến ngoài Vương quốc Anh và EU cần biết về việc vận chuyển vào Vương quốc Anh. Nếu bạn nhớ, VAT của Vương quốc Anh đối với các đơn hàng giá trị thấp là yếu tố chính mà bạn cần xem xét khi vận chuyển vào Vương quốc Anh. Chuyên gia của chúng tôi tại Vương quốc Anh sẽ giải mã hệ thống VAT của Vương quốc Anh và làm cho nó đơn giản nhất có thể.
Xin giới thiệu James Marley.