DOCS

Belastingafdracht

Belastingafdracht

Hoe Zonos cross-border belastinginning en -afdracht beheert.

Sinds 2018 hebben landen wereldwijd geleidelijk vereisten ingevoerd voor buitenlandse verkopers om belastingen te innen en af te dragen op cross-border orders. Elk land heeft eigen regels, drempels en registratievereisten — wat compliance steeds complexer maakt voor wereldwijde e-commerceverkopers.

Zonos handelt deze complexiteit end-to-end af. Of u nu de Landed Cost guarantee gebruikt of uw eigen belasting-ID's beheert, Zonos levert nauwkeurige belastingberekeningen, drempelmonitoring en afdracht in alle ondersteunde landen.

Wat Zonos afhandelt 

Zonos levert de volgende belastingafdrachtdiensten:

  • Nauwkeurige berekeningen — Zonos berekent de juiste belasting voor elke order op basis van bestemmingslandregels en uw geregistreerde belasting-ID's.
  • Afdracht — Met de Landed Cost guarantee draagt Zonos geïnde belastingen rechtstreeks af aan de juiste belastingautoriteit met Zonos-belasting-ID's. Voor merchants die zelf afdragen, levert Zonos belastingrapporten ter ondersteuning van uw kwartaalaangiften.
  • Registratie-assistentie — Zonos kan helpen bij het verkrijgen van belasting-ID's in ondersteunde landen.
  • Rapportage — Dashboard levert belastingaangifterapporten ter ondersteuning van afdracht.
Vereenvoudig compliance met de Landed Cost guarantee

Met de Landed Cost guarantee gebruikt Zonos eigen belasting-ID's om belastingen namens u af te dragen in de meeste ondersteunde landen — geen registratie vereist aan uw kant.

Om belasting-ID's in Dashboard te configureren, zie Settings → Tax IDs.

Het EU-btw-regime trad in werking op 1 juli 2021 en schafte de de minimis van €22 af. Alle zendingen naar de EU zijn nu onderworpen aan btw ongeacht waarde. Voor orders met lage waarde (onder €150) stelt de Import One-Stop Shop (IOSS)-methode verkopers in staat zich te registreren in één EU-lidstaat en alle EU-btw maandelijks af te dragen — met versnelde douane-inklaring. Orders met hoge waarde (boven €150) zijn onderworpen aan invoerrecht en btw via het carrier-DDP-proces.

  • Tarief: Varieert per EU-lidstaat (doorgaans 20–25% btw)
  • IOSS-drempel: Orders onder €150
  • Met Landed Cost guarantee: Zonos gebruikt eigen IOSS-nummer — geen registratie vereist
  • Zonder LCG: Registreer voor IOSS in een EU-lidstaat en voeg uw IOSS-nummer toe in Settings → Tax IDs

Voor gedetailleerde EU-btwinformatie, zie de EU VAT scheme-gids.

Het VK implementeerde zijn eigen btw-regime per 1 januari 2021, na Brexit. Alle orders met lage waarde (onder 135 GBP) naar het VK zijn onderworpen aan 20% btw geïnd op het verkooppunt. Er is geen minimale verkoopdrempel — elke verkoper die orders met lage waarde naar het VK verzendt, moet zich registreren bij HMRC en kwartaalafdracht doen. Niet-naleving is belastingontduiking.

  • Tarief: 20% btw
  • Drempel lage waarde: Orders onder 135 GBP; geen minimale verkoopdrempel om registratie te triggeren
  • Met Landed Cost guarantee: Zonos gebruikt eigen UK VAT-nummer — geen registratie vereist
  • Zonder LCG: Registreer bij HMRC voor een VAT-nummer. U kunt er ook voor kiezen orders met lage waarde volledig te blokkeren om registratie te vermijden.
  • Geen UK-bankrekening vereist voor registratie of afdracht

Voor configuratieopties in Dashboard, zie Settings → Tax IDs. Voor gedetailleerde UK-btwinformatie, zie de UK VAT scheme-gids.

Per 1 januari 2018 moeten buitenlandse online retailers die goederen met lage waarde (onder 1.000 AUD per artikel) aan Australische consumenten verkopen, 10% GST innen en afdragen zodra ze 75.000 AUD aan jaarlijkse verkopen aan Australische consumenten bereiken. Groothandel- en B2B-transacties zijn uitgesloten van de drempelberekening.

  • Tarief: 10% GST
  • Drempel lage waarde: Onder 1.000 AUD per artikel
  • Registratiedrempel: 75.000 AUD aan jaarlijkse verkopen aan Australische consumenten
  • Met Landed Cost guarantee: Zonos handelt compliance end-to-end af
  • Zonder LCG: Verkrijg een AUSid, registreer voor Simplified GST en voeg uw ARN toe in Settings → Tax IDs; Zonos draagt kwartaal af aan de Australian Tax Office met uw registratienummer

Voor gedetailleerde Australische GST-informatie, zie de Australië country guide.

Per 1 december 2019 moeten buitenlandse retailers die meer dan 60.000 NZD aan goederen met lage waarde (onder 1.000 NZD elk) rechtstreeks aan Nieuw-Zeelandse consumenten leveren in een periode van 12 maanden, zich registreren en GST innen. Na registratie geldt de de minimis van 1.000 NZD niet meer voor uw bedrijf — alle orders naar Nieuw-Zeeland worden belastbaar.

  • Tarief: 15% GST (een creditcardverwerkingsfee van 1,42% is opgenomen in berekeningen, waardoor het effectieve tarief ~15,213% lijkt)
  • Drempel lage waarde: Onder 1.000 NZD per artikel
  • Registratiedrempel: 60.000 NZD per 12-maandsperiode
  • Met Landed Cost guarantee: Zonos handelt compliance end-to-end af
  • Zonder LCG: Registreer voor Nieuw-Zeelandse GST (verkrijg een IRD-nummer) en voeg het toe in Settings → Tax IDs; Zonos draagt kwartaal af aan New Zealand Inland Revenue

Voor gedetailleerde Nieuw-Zeelandse GST-informatie, zie de New Zealand taxation guide.

Het Extended OVR (Overseas Vendor Registration)-regime van Singapore vereist dat buitenlandse verkopers GST innen en zich registreren zodra ze 100.000 SGD aan verkopen van goederen met lage waarde of 1 miljoen SGD wereldwijd overschrijden. Goederen met lage waarde zijn die gewaardeerd op 400 SGD of minder.

  • Drempel lage waarde: 400 SGD per artikel (standaard) of CIF-waarde van de hele order (consignment)
  • Registratiedrempels: 100.000 SGD aan goederen met lage waarde OF 1 miljoen SGD wereldwijd
  • Met Landed Cost guarantee: Zonos is geregistreerd voor SG GST. Het SG-belasting-ID van Zonos wordt toegepast voor merchants die individueel de SG GST-drempel hebben overschreden; daarvoor handelt de merchant SG GST zelf af. (Consignmentwaarde wordt gebruikt voor alle Singapore-orders.)
  • Zonder LCG: Registreer via het Singaporese overheidsportaal en voeg uw GST-nummer toe in Settings → Tax IDs; draag kwartaal af aan IRAS

Niet registreren en GST niet betalen in Singapore is belastingontduiking en boetes kunnen van toepassing zijn. Voor gedetailleerde Singapore OVR-informatie, zie de Singapore OVR GST-gids.

Het VOEC (VAT on E-Commerce)-regime van Noorwegen vereist dat buitenlandse verkopers Noorse btw innen en afdragen op goederen met lage waarde. Met de Landed Cost guarantee handelt Zonos registratie en afdracht af met het eigen VOEC-nummer van Zonos — geen registratie vereist aan uw kant.

  • Met Landed Cost guarantee: Zonos gebruikt eigen VOEC-nummer — geen registratie vereist

Voor gedetailleerde Noorwegen VOEC-informatie, zie de Norway VOEC scheme-gids.

Per 1 maart 2026 implementeerde Frankrijk een heffing van 2 EUR per unieke HS-code op alle binnenkomende cross-border pakketten gewaardeerd onder 150 EUR van buiten de EU. Deze heffing staat los van — en is aanvullend op — EU-btw geïnd via IOSS.

  • Bedrag: 2 EUR per unieke HS-code per pakket (bijv. een pakket met schoenen en twee hoeden = twee unieke HS-codes = 4 EUR)
  • Drempel: Pakketten gewaardeerd onder 150 EUR van buiten de EU (intra-EU-zendingen uitgesloten)
  • Eerste afdracht: Verschuldigd 24 april (voor maart 2026), voor IOSS-gebruikers

Hoe inning werkt hangt af van of u IOSS gebruikt:

  • Als u IOSS gebruikt: U bent verantwoordelijk voor inning en afdracht (honorsystem, vergelijkbaar met US sales tax voor remote sellers). De heffing wordt niet geïnd bij levering; afdracht wordt apart van de zending afgehandeld.
  • Als u DAP verzendt (geen IOSS): De vervoerder int de heffing van de ontvanger bij levering. Geen fiscaal vertegenwoordiger vereist.

Met Landed Cost guarantee: Zonos berekent de heffing per unieke HS-code en draagt af via zijn fiscaal vertegenwoordiger in Frankrijk — geen extra actie vereist aan uw kant.

Zonder LCG:

  • Met eigen IOSS-nummer: Zonos berekent de heffing, maar afdracht is uw verantwoordelijkheid via een fiscaal vertegenwoordiger geaccrediteerd voor uw organisatie. Accreditatie duurt 3–4 weken.
  • DAP verzenden: De vervoerder int de heffing van de ontvanger bij levering.

Per 1 juli 2025 verwijderde de EU zijn de minimis-drempel en introduceerde een invoerrechtenfee van 3 EUR op importen met lage waarde. Pakketten die Frankrijk binnenkomen zijn nu onderworpen aan zowel de Franse heffing van 2 EUR als de EU-fee van 3 EUR.

Het IVA (Impuesto al Valor Agregado)-regime van Chili vereist dat buitenlandse verkopers Chilese GST innen en afdragen op goederen met lage waarde. Wanneer aan voorwaarden is voldaan, voegt Zonos een afdracht toe aan het landed cost-antwoord en dragen merchants maandelijks af.

Afdracht geldt wanneer al het volgende waar is:

  • Het ship-to-land is Chili

  • Zonos heeft een Chilese belastingregistratie of de merchant gebruikt Zonos invoerrecht/belasting

  • De order is voor persoonlijk gebruik

  • De individuele artikelwaarde is 500 USD of minder

  • De HS-code valt niet onder alcohol of tabak (codes beginnend met 24, 2203–2208)

  • Tarief: Huidig Chilees IVA-tarief

  • Drempel lage waarde: 500 USD per artikel

  • Afdrachtfrequentie: Maandelijkse aangifte

  • Met Landed Cost guarantee: Zonos handelt afdracht namens u af

US sales tax wordt anders beheerd dan internationale belastingregelingen. Voor API-, Shopify- en Checkout-integraties is het aanbevolen pad Zonos als merchant of record (MoR) — met gegarandeerde dekking waarbij Zonos volledige verantwoordelijkheid neemt voor belastingberekening, aangifte en afdracht. Het configureren van eigen staatsbelasting-ID's wordt ook ondersteund als secundaire optie.

Voorkeur: Zonos als merchant of record

Als MoR handelt Zonos alle US sales tax-compliance namens u af. MoR-inschakeling is niet self-serve — neem contact op met Zonos Sales of Support om het voor uw account in te schakelen.

Alternatief: Staatsbelasting-ID's configureren

Als u uw eigen US-belastingverplichtingen beheert, kunnen belasting-ID's op staatsniveau in Dashboard worden toegevoegd om sales tax-berekeningen te triggeren. Let op: zelfbeheerde US-belasting-ID's vallen niet onder de Landed Cost guarantee — u bent verantwoordelijk voor aangifte en afdracht.

  • Binnenlandse VS: Selecteer de staten waar u sales tax nodig heeft in Settings → Tax IDs
  • Cross-border VS (alleen op uitnodiging): Neem contact op met Zonos om eligibility voor cross-border US-belastingafdracht te bespreken

Voor gedetailleerde US sales tax-informatie, zie de U.S. sales tax-gids.

Boek een demo

Was deze pagina nuttig?