Brexit dla początkujących: VAT w Wielkiej Brytanii
Chcę wyjaśnić Ci nowe zasady VAT w Wielkiej Brytanii w najprostszy możliwy sposób! Przepraszam za nieformalny ton - to nie jest to, jak zwykle się wypowiadam. Po prostu po przeczytaniu wszystkich innych przewodników online o Brexicie i VAT, jestem teraz 1 - znudzony, i 2 - oszołomiony ze względu na cały branżowy żargon, podwójne przeczenia i niepotrzebnie długie zdania! Po Chinach i Stanach Zjednoczonych Wielka Brytania jest trzecim co do wielkości rynkiem handlu elektronicznego na świecie.
Angielski język i silny funt brytyjski czynią ten rynek atrakcyjnym dla sprzedawców internetowych. Jednak niespodziewany VAT i opłaty celne spowodowane nowymi zasadami VAT w Wielkiej Brytanii negatywnie wpływają na konsumentów i sprzedawców; towary są odrzucane, konsumenci są zniechęcani, a sprzedawcy ponoszą opłaty zwrotne i dodatkowe ryzyko spowodowane brakiem zgodności z VAT. Sprawa w tym... to nie jest takie skomplikowane; więc dlaczego tyle problemów? Brak zrozumienia zmian VAT w Wielkiej Brytanii po Brexicie jest źródłem problemów. Wyjaśnijmy to sobie.
Co się zmieniło?
Przed Brexitem Poniżej przedstawiam uproszczenie, ale zasadniczo to wszystko, co naprawdę musisz wiedzieć o imporcie do Wielkiej Brytanii przed Brexitem.
- Tylko towary powyżej £15 podlegały VAT
- Tylko towary powyżej £135 podlegały CŁU
Dla przesyłki handlu elektronicznego wysyłanej przez przewoźnika takiego jak UPS, FedEx lub DHL ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii, jeśli VAT i cła były należne w celach, przewoźnik zapłaciłby je w imieniu sprzedawcy, a następnie wystawiłby rachunek sprzedawcy lub użytkownikowi końcowemu za kwotę, którą zapłacili. Niezbyt skomplikowane, prawda? Okazało się, że nie było wystarczająco skomplikowane, ponieważ zmienili zasady na początku 2021 roku.
Ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego zmienili zasady, ponieważ to pomaga zrozumieć same zasady. Zmienili je, ponieważ sprzedawcy spoza Wielkiej Brytanii mieli nieuczciwą przewagę podczas sprzedaży towarów o niskiej wartości do Wielkiej Brytanii.
Aby sprawę zilustrować, oto przykład... Przed Brexitem mogłem kupić czajnik (!) w Stanach Zjednoczonych i wysłać go do Wielkiej Brytanii - nie byłoby należne żadne cło, ponieważ byłoby poniżej progu £135 i nie byłoby należne żadne VAT, ponieważ byłoby poniżej progu £15 (to jest tani czajnik amerykański).
Gdybym kupił ten sam czajnik w Wielkiej Brytanii, musiałbym zapłacić 20% VAT od niego. To nie jest sprawiedliwe dla brytyjskiego przemysłu czajników. Dlatego nowe zasady pozwalają rządowi Wielkiej Brytanii zarobić więcej pieniędzy i wyrównać szanse. Jakie zmiany dokonały się w zasadach?
Po Brexicie
Ponownie, to nie jest skomplikowane.
- Próg £22 dla VAT został teraz zniesiony z wszystkich wyżej wymienionych powodów.
- Brytyjski urząd podatkowy (Her Majesty's Revenue and Customs) wymaga teraz również, aby VAT był pobierany w punkcie sprzedaży na twojej stronie internetowej dla towarów o niskiej wartości (o wartości poniżej £135). Po zebraniu tego VAT, proszą, abyś wysłał go do HMRC (Królowej) kwartalnie. Proszę, nie dołączaj żadnych próśb o „reprezentację” w związku z tym podatkiem.
Zasada cła pozostaje taka sama; zmieniła się tylko część VAT.
Co mam robić?
Jeśli już zacząłeś sprzedawać zamówienia o niskiej wartości do Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 r... Będziesz musiał zarejestrować się na numer VAT Wielkiej Brytanii i przesłać VAT, który zebrałeś - wiąże się to z wypełnieniem wielu formularzy. Prawdopodobnie są trochę nudne, ale nie nadmiernie skomplikowane, a proces nie wymaga opłaty rejestracyjnej.
Jeśli nie masz, ale chcesz zacząć sprzedawać do Wielkiej Brytanii... To to samo; będziesz musiał się zarejestrować i przesłać!
Nadal czujesz się przytłoczony?
Oprócz dokumentów Zonos i przewodników, które mogą Ci pomóc lepiej zrozumieć VAT w Wielkiej Brytanii, oferujemy kilka sposobów wsparcia sprzedawców internetowych spoza Wielkiej Brytanii [i Unii Europejskiej], którzy chcą lub już sprzedają do Wielkiej Brytanii.
Dlaczego Zonos?
Jeśli sprzedajesz lub planujesz sprzedawać zamówienia o niskiej wartości do Wielkiej Brytanii i potrzebujesz pomocy lub chcesz, aby było to łatwiejsze, zobacz poniżej niektóre z naszych rozwiązań dla sprzedawców internetowych.
Zonos Landed Cost
Landed Cost obliczy cło importowe, podatki i opłaty przewoźnika, z możliwością przedpłaty ich z poziomu twojej platformy lub kasy, zapewniając bezproblemowe doświadczenie transgraniczne dla Twoich klientów. To jest pomocne dla handlowców spoza Wielkiej Brytanii sprzedających do Wielkiej Brytanii, ponieważ przyjmuje na siebie ciężar obliczeń VAT [i innych opłat].
Jeśli jesteś sprzedawcą i chcesz zacząć sprzedawać do Wielkiej Brytanii, wpadniesz w jedną z dwóch kategorii...
- Sprzedawca korzystający z Shopify lub BigCommerce
- Użytkownik innej platformy.
Dla użytkowników Shopify lub BigCommerce chcących zacząć pracę z Landed Cost, możesz przejść do sklepu z aplikacjami i pobrać aplikację Zonos Duty & Tax App. Kreator konfiguracji jest łatwy i, jeśli masz jakieś pytania, możesz umówić się na spotkanie z jednym z naszych czarodziejów wdrażania, aby Ci pomógł. Jeśli nie jesteś na Shopify lub BigCommerce, możesz użyć naszych interfejsów API. Jeśli jesteś na Magento, Miva, XCART lub SalesForce, czytaj dalej...
Zonos Checkout
Checkout pozwala Ci oferować płatności międzynarodowe w walucie Twoich klientów, zlokalizowane doświadczenie kasy, międzynarodową ochronę przed oszustwami, wiadomości e-mail z porzuconego koszyka i inne użyteczne funkcje zaprojektowane do sprzedaży międzynarodowej i pracuje z Twoją istniejącą platformą koszyka. Zonos International Checkout ma wtyczki dostępne dla BigCommerce, Magento, Miva, XCART, i SalesForce, a także opcje integracji API lub JS dla wszystkich pozostałych.
Gwarancja Zonos Landed Cost: Zalecane
Każdy sprzedawca aktualnie korzystający z Checkout lub Landed Cost może zarejestrować się na naszą gwarancję Landed Cost. Gwarancja Landed Cost zapewnia dokładność wyliczeń Landed Cost dla każdej międzynarodowej sprzedaży i będzie również zarządzać wszystkimi schematami opodatkowania rezydentów kraju (Wielka Brytania, AU, NZ, NO itp.) poprzez śledzenie progów kraju i zbieranie podatków dla ciebie tylko wtedy, gdy próg jest osiągnięty, więc nigdy nie zbierasz zbyt wiele lub zbyt mało podatków, i będzie remitować te podatki do odpowiedniego podmiotu rządowego, abyś się tym nie martwił!
Wkrótce...
Nasz następny post na blogu (część 3 serii) będzie zawierać wysyłkę UE -> Wielka Brytania i Wielka Brytania -> UE, ponieważ istnieją dodatkowe czynniki, które warto rozważyć, jeśli wysyłasz między Wielką Brytanią a UE.
Arkusz ściągawki po Brexicie: Wysyłka do Wielkiej Brytanii
Witaj w drugiej części serii blogów o wysyłce po Brexicie! Sprzedawcy internetowi spoza Wielkiej Brytanii lub UE wysyłający do Wielkiej Brytanii - ten post jest dla was! Być może przeczytałeś nasz poprzedni post na blogu omawiający główne informacje na temat następujących typów przesyłek:
Ten post będzie zawierać szczegółowo to, co sprzedawcy internetowi spoza Wielkiej Brytanii i UE powinni wiedzieć o wysyłce do Wielkiej Brytanii. Jeśli pamiętasz, VAT w Wielkiej Brytanii od zamówień o niskiej wartości jest głównym czynnikiem, który musisz wziąć pod uwagę przy wysyłce do Wielkiej Brytanii. Nasz ekspert z Wielkiej Brytanii wyjaśni schemat VAT w Wielkiej Brytanii i uczyni go jak najprostszym.
Oto James Marley.