Brexit para leigos: VAT do Reino Unido
Quero simplificar as novas regras de VAT do Reino Unido para você de forma bem simples! (sim, o dinossauro roxo) Me perdoe por escrever de forma tão informal - isso não é como eu costumo fazer as coisas. É só que, depois de ler todos os outros guias online sobre Brexit e VAT, agora estou 1- entediado e 2- com os olhos cansados devido a toda a terminologia da indústria, duplas negativas e frases desnecessariamente longas! Depois da China e dos EUA, o Reino Unido é o terceiro maior mercado de ecommerce do mundo.
O idioma inglês e uma libra forte tornam este um mercado atraente para varejistas online. No entanto, taxas inesperadas de VAT e de desembaraço causadas pelas novas regras de VAT do Reino Unido estão afetando negativamente consumidores e varejistas; mercadorias estão sendo recusadas, consumidores estão sendo desencorajados e varejistas estão sendo atingidos com taxas de devolução e riscos adicionais causados pela falta de conformidade com o VAT. A questão é... não é tão complicado; então por que todos os problemas? A falta de compreensão em torno das mudanças de VAT do Reino Unido pós-Brexit é a origem dos problemas. Vamos simplificar.
O que mudou?
Antes do Brexit, o seguinte é uma simplificação exagerada, mas efetivamente tudo o que você realmente precisa saber sobre importações para o Reino Unido antes do Brexit.
- Apenas mercadorias acima de £15 estavam sujeitas a VAT
- Apenas mercadorias acima de £135 estavam sujeitas a DUTY
Para uma remessa de ecommerce enviada por um transportador como UPS, FedEx ou DHL dos Estados Unidos para o Reino Unido, se VAT e duty fossem devidos na alfândega, o transportador pagaria em nome do vendedor e então faturaria o varejista ou o usuário final pelo valor pago. Não tão complicado, certo? Aparentemente, não era complicado o suficiente porque eles mudaram as regras no início de 2021.
É importante entender por que eles mudaram as regras porque isso ajuda a entender as regras em si. Eles mudaram porque varejistas não pertencentes ao Reino Unido tinham uma vantagem injusta ao vender mercadorias de baixo valor para o Reino Unido.
Para colocar as coisas em perspectiva, aqui está um exemplo... Antes do Brexit, eu poderia comprar uma chaleira (!) nos EUA e tê-la enviada para o Reino Unido - nenhum imposto seria devido porque estava abaixo do limite de £135 e nenhum VAT seria devido porque estava abaixo do limite de £15 (essa é uma chaleira americana barata).
Se eu comprasse essa mesma chaleira no Reino Unido, eu teria que pagar 20% de VAT sobre ela. Isso não é justo para a indústria de chaleiras do Reino Unido. Portanto, as novas regras permitem que o governo do Reino Unido ganhe mais dinheiro e nivelar o campo de jogo. Para que mudaram as regras?
Pós-Brexit
Novamente, não é complicado.
- O limite de £22 para VAT agora desapareceu por todos os motivos acima.
- A autoridade tributária do Reino Unido (Her Majesty's Revenue and Customs) agora também exige que o VAT seja cobrado no momento da venda em seu site para mercadorias de baixo valor (avaliadas em menos de £135). Depois de coletar este VAT, eles pedem que você o envie para a HMRC (A Rainha) trimestralmente. Por favor, não inclua nenhum pedido de 'representação' com esta tributação.
A regra de duty ainda é a mesma; apenas a parte do VAT mudou.
O que devo fazer?
Se você já começou a vender pedidos de baixo valor para o Reino Unido a partir de 1º de janeiro de 2021... Você precisará se registrar para um número de VAT do Reino Unido e remit o VAT que você coletou - isso envolve preencher um monte de formulários. Eles provavelmente são um pouco chatos, mas não proibitivamente complicados e o processo não requer uma taxa de registro.
Se você ainda não começou, mas deseja começar a vender para o Reino Unido... É a mesma coisa; você precisará se registrar e remit!
Ainda se sentindo sobrecarregado?
Além dos documentos e guias da Zonos que podem ajudá-lo a entender melhor o VAT do Reino Unido, oferecemos várias maneiras de ajudar varejistas online fora do Reino Unido [e da União Europeia] que desejam ou têm vendido para o Reino Unido.
Por que escolher Zonos?
Se você vende ou planeja vender pedidos de baixo valor para o Reino Unido e precisa de ajuda ou deseja que seja mais fácil, veja algumas de nossas soluções para varejistas online abaixo.
Zonos Landed Cost
Landed Cost calculará impostos de importação, taxas e tarifas de transportadora, com a capacidade de prepay de dentro da sua plataforma ou checkout, proporcionando uma experiência transfronteiriça perfeita para seus clientes. Isso é útil para comerciantes fora do Reino Unido que vendem para o Reino Unido, pois retira de você o ônus dos cálculos de VAT [e outras taxas].
Se você é um varejista e deseja começar a vender para o Reino Unido, você se encaixará em uma das duas categorias...
- Um vendedor que usa Shopify ou BigCommerce
- Um usuário de outra plataforma.
Para usuários do Shopify ou BigCommerce que desejam começar com Landed Cost, você pode ir à loja de aplicativos e baixar o aplicativo Zonos Duty & Tax. O assistente de configuração é fácil e, se tiver alguma dúvida, você pode agendar um horário com um de nossos verdadeiros magos de integração para ajudá-lo. Se você não estiver em Shopify ou BigCommerce, você pode usar nossas APIs. Se você estiver no Magento, Miva, XCART ou SalesForce, continue lendo...
Zonos Checkout
Checkout permite que você ofereça pagamentos internacionais na moeda dos seus clientes, uma experiência de checkout localizada, proteção contra fraudes internacionais, e-mails de carrinho abandonado e outros recursos úteis projetados para vendas internacionais e funciona com sua plataforma de carrinho de compras existente. O Zonos Internacional da Checkout tem plugins disponíveis para BigCommerce, Magento, Miva, XCART e SalesForce, e opções de integração de API ou JS para todos os outros.
Garantia de Zonos Landed Cost: Recomendado
Qualquer varejista que esteja usando atualmente o Checkout ou o Landed Cost pode se inscrever para a nossa Landed Cost. A garantia de Landed Cost garante a precisão do landed cost para cada venda internacional, e também gerenciará todos os esquemas de tributação de países não residentes (Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Noruega, etc.) rastreando os limites do país e coletando impostos para você apenas quando o limite for atingido, para que você nunca colete mais ou menos collect do que o necessário, e irá remit esses impostos para a entidade governamental apropriada para que você não precise se preocupar com isso!
Em breve...
Nosso próximo post no blog (parte 3 da série) destacará os envios UE -> Reino Unido e Reino Unido -> UE porque há alguns fatores adicionais a serem considerados se você estiver enviando entre o Reino Unido e a UE.
Guia rápido do pós-Brexit: Envio para o Reino Unido
Bem-vindo à parte 2 da série de blogs sobre envio pós-Brexit! Varejistas online fora do Reino Unido ou da UE que enviam para o Reino Unido, este post é para vocês! Você pode ter lido nosso post anterior destacando o que você precisa saber para os seguintes tipos de remessas:
Este post destacará em detalhes o que os varejistas online fora do Reino Unido e da UE precisam saber sobre o envio para o Reino Unido. Se você se lembra, o VAT do Reino Unido em pedidos de baixo valor é o principal fator que você precisa considerar para o envio para o Reino Unido. Nosso especialista baseado no Reino Unido vai decodificar o esquema de VAT do Reino Unido e torná-lo o mais simples possível.
Apresentando James Marley.