Konfiguracja ustawień
Aby zarządzać ustawieniami VAT w UK w Dashboard, przejdź do Ustawienia, a następnie wybierz Numery VAT.
Następnie wybierz Wielka Brytania z rozwijanego menu "Wybierz kraj".
Kliknięcie Dodaj spowoduje wyświetlenie okna dialogowego (pokazanego poniżej) z Twoimi opcjami.
Istnieją dwie opcje obsługi zamówień o niskiej wartości i pobierania VAT w UK
Przeczytaj więcej o prawie i zgodności schematu VAT w UK.
Opcja 1:
Zezwól na zamówienia o niskiej wartości do UK (135 GBP lub mniej) (zalecane)
- VAT będzie obliczany i pobierany na wszystkich zamówieniach o niskiej wartości.
- Musisz zarejestrować się w HMRC, aby uzyskać numer VAT i remit pobrany VAT co kwartał. (Nasza usługa gwarancyjna Landed Cost zajmie się tym wszystkim za Ciebie, jeśli nie chcesz zarządzać tym samodzielnie.)
- Zamówienia powyżej 135 GBP nadal będą collect VAT, jeśli Twój sklep jest ustawiony na umożliwienie klientom prepay opłat i podatków, ale zostanie on opłacony przez przewoźnika w Twoim imieniu. Nie będziesz musiał remit tego.
Uwaga: Jeśli powyższa opcja zostanie wybrana, zostaniesz poproszony o dodanie swojego numeru VAT. Jeśli jeszcze nie masz swojego numeru VAT, możesz nadal zapisać ustawienie, aby rozpocząć pobieranie VAT od zamówień o niskiej wartości w UK. Będziesz chciał zarejestrować się po swój numer VAT jak najszybciej, a po zarejestrowaniu zostaną Ci przypisane kwartalne terminy składania deklaracji VAT i płatności. Możesz znaleźć terminy w swoim internetowym koncie VAT.
Opcja 2:
Nie zezwalaj na zamówienia o niskiej wartości do UK (135 GBP lub mniej)
-
Zamówienia z całkowitą wartością przedmiotów 135 GBP lub mniej nie będą dozwolone.
- Jeśli korzystasz z Zonos Checkout, klienci zostaną poinformowani, że nie wysyłasz do UK, chyba że całkowita wartość przedmiotów przekracza 135 GBP.
- Jeśli korzystasz z któregokolwiek z naszych wtyczek landed cost, klienci nie będą widzieć opcji wysyłki dla tych zamówień.
-
Nie będziesz musiał rejestrować się na numer VAT w HMRC.
-
Jeśli pozwolisz swoim klientom prepay opłaty i podatki, oczekuj, że będzie to działać jak wcześniej, gdzie będziesz collect opłaty i podatki, a przewoźnik zapłaci opłaty i podatki w Twoim imieniu, gdy wyślesz zamówienie oznaczone jako DDP i obciąży Cię tym.
Uwaga: Jeśli jesteś sprzedawcą B2B i collect ważny numer VAT od handlowców w UK przed wysyłką, możesz nie musieć collect VAT od zamówień o niskiej wartości. Skontaktuj się z Zonos, aby dowiedzieć się więcej.
Dodawanie swojego numeru VAT w UK w Dashboard
Jeśli zezwalasz na zamówienia o niskiej wartości do UK (135 GBP lub mniej), będziesz musiał dodać swój numer VAT w UK w Dashboard. Aby to zrobić, przejdź do Ustawienia, a następnie wybierz Numery VAT.
Następnie, w sekcji Numery VAT, wybierz Edytuj obok opcji numeru VAT w UK pokazanej powyżej. To spowoduje wyświetlenie okna dialogowego (pokazanego poniżej).
Wprowadź swój numer VAT w UK w oknie dialogowym pokazanym na powyższym obrazku. Na koniec wybierz Zapisz i gotowe.
Dashboard ma również opcje dla innych krajowych schematów podatkowych, takich jak australijski lub nowozelandzki GST. Możesz wprowadzić swój numer ABN (Australian Business Number) lub numer IRD (Inland Revenue Department), a Zonos uwzględni niezbędne kwoty podatku w Twoim landed cost obliczeniu.
Ustawienia VAT w Wielkiej Brytanii
Dowiedz się, jak aktywować pobieranie VAT w Wielkiej Brytanii.
Dostępne są opcje dotyczące obsługi zamówień o niskiej wartości oraz pobierania VAT w Wielkiej Brytanii (UK), a ustawienia VAT w UK możesz zarządzać w Dashboard. Jeśli nie chcesz zarządzać tym samodzielnie, usługa gwarancyjna Zonos Landed Cost może to dla Ciebie obsłużyć. Jeśli nie zezwalasz na zamówienia o niskiej wartości, nie musisz rejestrować się na numer VAT w Urzędzie Skarbowym Jego Królewskiej Mości (HMRC).