DOCS

United kingdom vat settings

/

Ustawienia VAT w Wielkiej Brytanii

Dowiedz się, jak aktywować pobieranie VAT w Wielkiej Brytanii.

Dostępne są opcje dotyczące obsługi zamówień o niskiej wartości oraz pobierania VAT w Wielkiej Brytanii (UK), a ustawienia VAT w UK możesz zarządzać w Dashboard. Jeśli nie chcesz zarządzać tym samodzielnie, usługa gwarancyjna Zonos Landed Cost może to dla Ciebie obsłużyć. Jeśli nie zezwalasz na zamówienia o niskiej wartości, nie musisz rejestrować się na numer VAT w Urzędzie Skarbowym Jego Królewskiej Mości (HMRC).

Konfiguracja ustawień 

Aby zarządzać ustawieniami VAT w UK w Dashboard, przejdź do Ustawienia, a następnie wybierz Numery VAT.

Następnie wybierz Wielka Brytania z rozwijanego menu "Wybierz kraj".

Kliknięcie Dodaj spowoduje wyświetlenie okna dialogowego (pokazanego poniżej) z Twoimi opcjami.

Istnieją dwie opcje obsługi zamówień o niskiej wartości i pobierania VAT w UK

Przeczytaj więcej o prawie i zgodności schematu VAT w UK.

Opcja 1:

Zezwól na zamówienia o niskiej wartości do UK (135 GBP lub mniej) (zalecane)

  • VAT będzie obliczany i pobierany na wszystkich zamówieniach o niskiej wartości.
  • Musisz zarejestrować się w HMRC, aby uzyskać numer VAT i remit pobrany VAT co kwartał. (Nasza usługa gwarancyjna Landed Cost zajmie się tym wszystkim za Ciebie, jeśli nie chcesz zarządzać tym samodzielnie.)
  • Zamówienia powyżej 135 GBP nadal będą collect VAT, jeśli Twój sklep jest ustawiony na umożliwienie klientom prepay opłat i podatków, ale zostanie on opłacony przez przewoźnika w Twoim imieniu. Nie będziesz musiał remit tego.

Uwaga: Jeśli powyższa opcja zostanie wybrana, zostaniesz poproszony o dodanie swojego numeru VAT. Jeśli jeszcze nie masz swojego numeru VAT, możesz nadal zapisać ustawienie, aby rozpocząć pobieranie VAT od zamówień o niskiej wartości w UK. Będziesz chciał zarejestrować się po swój numer VAT jak najszybciej, a po zarejestrowaniu zostaną Ci przypisane kwartalne terminy składania deklaracji VAT i płatności. Możesz znaleźć terminy w swoim internetowym koncie VAT.

Opcja 2:

Nie zezwalaj na zamówienia o niskiej wartości do UK (135 GBP lub mniej)

  • Zamówienia z całkowitą wartością przedmiotów 135 GBP lub mniej nie będą dozwolone.

    • Jeśli korzystasz z Zonos Checkout, klienci zostaną poinformowani, że nie wysyłasz do UK, chyba że całkowita wartość przedmiotów przekracza 135 GBP.
    • Jeśli korzystasz z któregokolwiek z naszych wtyczek landed cost, klienci nie będą widzieć opcji wysyłki dla tych zamówień.
  • Nie będziesz musiał rejestrować się na numer VAT w HMRC.

  • Jeśli pozwolisz swoim klientom prepay opłaty i podatki, oczekuj, że będzie to działać jak wcześniej, gdzie będziesz collect opłaty i podatki, a przewoźnik zapłaci opłaty i podatki w Twoim imieniu, gdy wyślesz zamówienie oznaczone jako DDP i obciąży Cię tym.

Uwaga: Jeśli jesteś sprzedawcą B2B i collect ważny numer VAT od handlowców w UK przed wysyłką, możesz nie musieć collect VAT od zamówień o niskiej wartości. Skontaktuj się z Zonos, aby dowiedzieć się więcej.

Dodawanie swojego numeru VAT w UK w Dashboard

Jeśli zezwalasz na zamówienia o niskiej wartości do UK (135 GBP lub mniej), będziesz musiał dodać swój numer VAT w UK w Dashboard. Aby to zrobić, przejdź do Ustawienia, a następnie wybierz Numery VAT.

Następnie, w sekcji Numery VAT, wybierz Edytuj obok opcji numeru VAT w UK pokazanej powyżej. To spowoduje wyświetlenie okna dialogowego (pokazanego poniżej).

Wprowadź swój numer VAT w UK w oknie dialogowym pokazanym na powyższym obrazku. Na koniec wybierz Zapisz i gotowe.

Inne schematy

Dashboard ma również opcje dla innych krajowych schematów podatkowych, takich jak australijski lub nowozelandzki GST. Możesz wprowadzić swój numer ABN (Australian Business Number) lub numer IRD (Inland Revenue Department), a Zonos uwzględni niezbędne kwoty podatku w Twoim landed cost obliczeniu.

Czy ta strona była pomocna?