DOCS

Eu vat ioss settings

/

Ustawienia VAT IOSS UE

Dowiedz się, jak aktywować Import One-Stop Shop (IOSS).

Dowiedz się, jak aktywować Import One-Stop Shop (IOSS) dla swojego sklepu, dodając swój numer VAT IOSS UE w Zonos Dashboard.

Nie jest wymagane

To jest nie wymagane. Dowiedz się więcej o VAT UE.

Zarządzaj ustawieniami 

1

Dodaj swój numer VAT IOSS UE

Aby dodać swój numer VAT IOSS UE w Zonos Dashboard, przejdź do Ustawienia -> Numery VAT, a następnie wybierz Unia Europejska z rozwijanego menu krajów.

Kliknięcie Dodaj spowoduje wyświetlenie okna dialogowego (pokazanego poniżej), które pozwoli Ci wypełnić swój numer VAT IOSS UE i szczegóły.

Naciśnięcie Zapisz doda Twój numer VAT IOSS UE do Dashboard.

2

Edytuj swój numer VAT IOSS UE

Jeśli musisz edytować swój numer VAT IOSS UE, przejdź do sekcji Ustawienia -> Numery VAT, a następnie wybierz Edytuj obok informacji o swoim numerze VAT IOSS Unii Europejskiej w nagłówku Numery VAT.

Uwaga: VAT i cło będą nadal pobierane na zamówienia o wysokiej wartości (powyżej 150 €), jeśli Twój sklep jest ustawiony na wstępne collect cła i podatki. Będziesz musiał wysłać te zamówienia z opłaconymi cłami i podatkami (Delivered Duty Paid - DDP / Duties and Taxes Paid - DTP) i obciążyć cła i podatki na siebie. Ponieważ przewoźnicy będą ułatwiać przekazywanie podatków dla Twoich zamówień o wysokiej wartości w ramach procesu DDP, nie uwzględniaj podatków z tych zamówień, gdy remit swoje podatki miesięcznie za pośrednictwem IOSS. IOSS jest przeznaczone tylko dla zamówień o niskiej wartości (mniej niż 150 €).

Najczęściej zadawane pytania 

Dlaczego powinienem dodać mój numer VAT IOSS UE w Zonos Dashboard?

Chociaż istnieją trzy metody obsługi zamówień o niskiej wartości i pobierania VAT UE, te ustawienia dotyczą metody IOSS (Import One-Stop Shop) pobierania VAT, a możesz oczekiwać następującego:

  1. Musisz zarejestrować się po numer VAT w kraju członkowskim UE
  2. VAT będzie obliczany i pobierany na wszystkich zamówieniach o niskiej wartości. Te zamówienia nie podlegają cłu.
  3. Zachowasz pieniądze pobrane z VAT za te zamówienia o niskiej wartości, które później remit.
  4. Wysyłaj te zamówienia z numerem IOSS na fakturze handlowej, co poinformuje urząd celny, że VAT został pobrany i pozwoli paczce clear.
  5. Każdego miesiąca składaj swoje podatki z numerem IOSS, aby remit VAT UE pobrany na swoich zamówieniach o niskiej wartości.

Czy ta strona była pomocna?