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Taxe de vente aux États-Unis

Taxe de vente aux États-Unis

Restez conforme à la taxe de vente aux États-Unis — laissez Zonos s'en occuper avec des options d'intégration flexibles.

Zonos simplifie la conformité à la taxe de vente aux États-Unis avec des solutions complètes pour les commerçants nationaux et internationaux expédiant à l'intérieur ou vers les États-Unis. Que vous utilisiez nos intégrations API et Shopify en tant que co-opérateur ou notre intégration Checkout en tant que commerçant enregistré (MoR), Zonos prend en charge la gestion fiscale américaine, assurant une expérience fluide pour vous et vos clients.

Avec toutes les solutions de taxe de vente aux États-Unis de Zonos, nous utilisons nos données fiscales internes pour calculer avec précision les taxes d'État, de district, de comté et de ville en fonction de la localisation de l'acheteur.

Grâce à ces solutions, nous :

  • Calculons la taxe de vente précise en utilisant des données fiscales à jour
  • Utilisons les identifiants fiscaux Zonos pour assurer la conformité fiscale
  • Prenons en charge la déclaration et le paiement des taxes directement aux autorités compétentes

Cette approche de bout en bout minimise les erreurs, évite les pénalités et garantit que votre entreprise reste conforme à toutes les lois fiscales américaines.

Calculs fiscaux spécifiques aux produits 

Zonos prend en charge les calculs de taxe de vente américains spécifiques à chaque produit pour une précision accrue selon les différentes catégories de produits. Alors que les taux généraux de taxe de vente varient selon la localisation, certains produits — tels que vêtements, aliments et livres — peuvent bénéficier de taux différents ou d'exemptions selon les lois de l'État et locales.

Notre système de taxes spécifiques aux produits applique automatiquement le rate correct en fonction à la fois de la destination et du type de produit vendu. Par exemple, les vêtements peuvent être exonérés de taxe dans un État mais taxés dans un autre, tandis que les livres peuvent bénéficier de taux réduits dans certaines juridictions.

Comment cela fonctionne

Zonos exploite les codes du système harmonisé (HS) — déjà utilisés pour les expéditions internationales — pour déterminer le rate de taxe spécifique au produit. Cela signifie qu'aucune catégorisation supplémentaire n'est requise de votre côté. Notre système automatise :

  • L'utilisation des données de codes HS existants pour identifier la catégorie de produit aux États-Unis (si non disponible, Zonos Classify à la volée)
  • L'application des taux de taxe d'État, de comté et locaux appropriés pour ce type de produit
  • La gestion des exemptions et des taux spéciaux pour des catégories comme vêtements, livres, aliments et services numériques

Cette précision améliorée contribue à assurer la conformité tout en offrant à vos clients des calculs précis de la taxe de vente aux États-Unis.

Modèles de solutions de taxe de vente aux États-Unis de Zonos 

Zonos propose deux modèles principaux pour gérer la conformité à la taxe de vente aux États-Unis, en fonction de votre intégration et de vos besoins commerciaux : notre modèle co-opérateur et notre modèle commerçant enregistré.

API ou Shopify : Modèle co-opérateur

Pour les commerçants internationaux utilisant nos intégrations API ou Shopify, Zonos fonctionne en tant que co-opérateur. Avec ce modèle, le commerçant gère son propre traitement des paiements et Zonos n'apparaît pas sur les relevés bancaires, mais la conformité fiscale est toujours entièrement assurée par Zonos.

Exigences pour le co-opérateur

Pour que Zonos fournisse des services de co-opérateur pour la taxe de vente aux États-Unis, les conditions suivantes doivent être remplies :

  1. Intégration Zonos Hello — Zonos Hello doit être implémenté sur votre site (même s'il fonctionne de manière invisible en arrière-plan sans l'icône de drapeau).
  2. Calcul du Landed cost — Zonos doit calculer le coût d'atterrissage.
  3. Formulaire de commande signé — Un nouveau formulaire de commande doit être signé pour reconnaître Zonos en tant que co-opérateur.
  4. Référence sur le site web — Le commerçant doit faire référence à Zonos sur son site.

Zonos Checkout : Modèle commerçant enregistré (MoR)

Lorsque Zonos agit en tant que commerçant enregistré via Checkout pour les transactions nationales, nous assumons la responsabilité légale complète de la gestion de tous les aspects de la conformité fiscale. Avec le modèle MoR, Zonos apparaît sur le relevé bancaire du client comme "Zonos-[marchand]", gère le traitement des paiements, et la conformité fiscale est toujours entièrement assurée par Zonos.

Suppression progressive des identifiants fiscaux d'État existants 

Zonos assume l'entière responsabilité de la taxe de vente aux États-Unis lorsqu'il agit en tant que commerçant enregistré (MoR). Pour les commandes nationales Zonos Checkout, nous gérons automatiquement le calcul, le paiement et la déclaration des taxes. Pour d'autres intégrations, telles que Shopify et API, les services fiscaux Zonos en tant que MoR sont disponibles en option. Selon votre intégration, cette transition peut signifier que vous n'avez plus besoin de vos propres identifiants fiscaux américains pour les transactions traitées via Zonos.

Vente sur plusieurs canaux

Si Zonos est votre seul canal de vente, vous n'avez plus besoin de gérer vos propres identifiants fiscaux américains. Cependant, si vous vendez via d'autres canaux, vous devrez toujours gérer, remit, et déclarer les taxes pour ces transactions séparément en utilisant vos propres identifiants fiscaux. Zonos ne prend en charge que les transactions traitées via Zonos.

Pour des conseils détaillés sur la suppression de vos identifiants fiscaux existants et la transition vers les identifiants fiscaux Zonos, veuillez consulter notre documentation sur la transition fiscale.

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