DOCS

U.S. Umsatzsteuer

U.S. Umsatzsteuer

Bleiben Sie konform mit der U.S. Umsatzsteuer – lassen Sie Zonos das für Sie mit flexiblen Integrationsoptionen übernehmen.

Zonos vereinfacht die Einhaltung der U.S. Umsatzsteuer mit umfassenden Lösungen für inländische und internationale Händler, die innerhalb der U.S. oder dorthin versenden. Ob Sie unsere API und Shopify-Integrationen als Mitbetreiber oder unsere Checkout-Integration als Händler im Auftrag (MoR) nutzen, Zonos übernimmt die Verantwortung für das Management der U.S. Steuer, um Ihnen und Ihren Kunden ein nahtloses Erlebnis zu bieten.

Mit allen Zonos U.S. Umsatzsteuerlösungen nutzen wir unsere internen Steuerdaten, um die staatlichen, bezirklichen, landkreis- und städtischen Steuern basierend auf dem Standort des Käufers genau zu berechnen.

Durch diese Lösungen:

  • Berechnen wir die genaue Umsatzsteuer mit aktuellen Steuerdaten
  • Verwenden wir Zonos Steuer-IDs, um die Steuerkonformität zu ermöglichen
  • Übernehmen wir die Verantwortung für die Einreichung und Abführung von Steuern direkt an die zuständigen Behörden

Dieser End-to-End-Ansatz minimiert Fehler, verhindert Strafen und stellt sicher, dass Ihr Unternehmen mit allen U.S. Steuergesetzen konform bleibt.

Produktspezifische Steuerberechnungen 

Zonos unterstützt produktspezifische U.S. Umsatzsteuerberechnungen für erhöhte Genauigkeit in verschiedenen Produktkategorien. Während die allgemeinen Umsatzsteuersätze je nach Standort variieren, können bestimmte Produkte – wie Kleidung, Lebensmittel und Bücher – unterschiedliche Steuersätze oder Ausnahmen je nach staatlichen und lokalen Gesetzen haben.

Unser produktspezifisches Steuersystem wendet automatisch den richtigen rate basierend auf dem Zielort und der Art des verkauften Produkts an. Zum Beispiel könnte Kleidung in einem Bundesstaat von der Steuer befreit sein, während sie in einem anderen besteuert wird, während Bücher in bestimmten Jurisdiktionen reduzierte Sätze haben können.

So funktioniert es

Zonos nutzt harmonisierte System (HS) Codes – die bereits für internationale Sendungen verwendet werden – um die geeignete produktspezifische Steuer rate zu bestimmen. Das bedeutet, dass keine zusätzliche Produktkategorisierung Ihrerseits erforderlich ist. Unser System:

  • Nutzt vorhandene HS-Code-Daten, um die U.S. Produktkategorie zu identifizieren (falls nicht verfügbar, wird Zonos Classify on the fly durchführen)
  • Wendet die richtigen staatlichen, landkreis- und lokalen Steuersätze für diesen spezifischen Produkttyp an
  • Behandelt Ausnahmen und Sondertarife für Kategorien wie Kleidung, Bücher, Lebensmittel und digitale Dienstleistungen

Diese verbesserte Genauigkeit hilft, die Konformität sicherzustellen, während Ihren Kunden präzise U.S. Umsatzsteuerberechnungen bereitgestellt werden.

Zonos U.S. Umsatzsteuerlösungsmodelle 

Zonos bietet zwei Hauptmodelle zur Handhabung der U.S. Umsatzsteuerkonformität, abhängig von Ihrer Integration und Ihren Geschäftsbedürfnissen: unser Mitbetreiber-Modell und unser Händler im Auftrag-Modell.

API oder Shopify: Mitbetreiber-Modell

Für internationale Händler, die unsere API oder Shopify-Integrationen nutzen, fungiert Zonos als Mitbetreiber. Mit diesem Modell übernimmt der Händler die eigene Zahlungsabwicklung und Zonos erscheint nicht auf den Kontoauszügen, aber die Aspekte der Steuerkonformität werden weiterhin vollständig von Zonos verwaltet.

Anforderungen an den Mitbetreiber

Damit Zonos Mitbetreiberdienste für die U.S. Umsatzsteuer bereitstellen kann, müssen folgende Punkte erfüllt sein:

  1. Zonos Hello Integration — Zonos Hello muss auf Ihrer Website implementiert sein (auch wenn es unsichtbar im Hintergrund ohne das Flag-Icon läuft).
  2. Landed cost Berechnung — Zonos muss die Landekosten berechnen.
  3. Unterzeichnetes Bestellformular — Ein neues Bestellformular muss unterzeichnet werden, das Zonos als Mitbetreiber anerkennt.
  4. Website-Verweis — Der Händler muss auf seiner Website auf Zonos verweisen.

Zonos Checkout: Händler im Auftrag (MoR) Modell

Wenn Zonos als Händler im Auftrag über Checkout für inländische Transaktionen fungiert, übernehmen wir die volle rechtliche Verantwortung für die Verwaltung aller Aspekte der Steuerkonformität. Mit dem MoR-Modell erscheint Zonos auf dem Kontoauszug des Kunden als "Zonos-[merchant]", übernimmt die Zahlungsabwicklung, und die Aspekte der Steuerkonformität werden weiterhin vollständig von Zonos verwaltet.

Abbau bestehender U.S. Steuer-IDs 

Zonos übernimmt die volle Verantwortung für die U.S. Umsatzsteuer, wenn es als Händler im Auftrag (MoR) fungiert. Für Zonos Checkout inländische Bestellungen übernehmen wir automatisch die Steuerberechnung, Abführung und Einreichung. Für andere Integrationen, wie Shopify und API-Integrationen, sind die Zonos MoR-Steuerleistungen als Opt-in verfügbar. Abhängig von Ihrer Integration bedeutet dieser Übergang, dass Sie möglicherweise keine eigenen U.S. Steuer-IDs mehr für Transaktionen benötigen, die über Zonos verarbeitet werden.

Verkauf über mehrere Kanäle

Wenn Zonos Ihr einziger Vertriebskanal ist, müssen Sie Ihre eigenen U.S. Steuer-IDs nicht mehr aufrechterhalten. Wenn Sie jedoch über andere Kanäle verkaufen, müssen Sie die Steuern für diese Transaktionen weiterhin separat verwalten, remit und einreichen, indem Sie Ihre eigenen Steuer-IDs verwenden. Zonos übernimmt nur die Verantwortung für Transaktionen, die über Zonos verarbeitet werden.

Für detaillierte Anleitungen zum Abbau Ihrer bestehenden Steuer-IDs und zum Übergang zu Zonos Steuer-IDs, beziehen Sie sich bitte auf unsere Dokumentation zum Steuerabbau.

War diese Seite hilfreich?