稅務編號是政府要求賣家收取及繳納跨境銷售稅款時所需的登記編號,例如 VAT 編號、GST 編號和 VOEC 編號。Dashboard 中的稅務編號部分(設定 → 稅務編號)會顯示所有已設定的稅務編號,包括 Zonos 自己的登記和您的登記。您的稅務編號會用於著陸成本計算,並顯示在 Dashboard 列印的商業發票上。
如需了解 Zonos 如何按國家/地區處理稅務繳納的完整概述,請參閱稅務繳納。
如果您使用 Landed Cost 保證,Zonos 會自動為以下國家/地區套用其自有的稅務編號。除非您選擇獨立管理繳納,否則無需為這些國家/地區註冊自有稅務編號。
門檻值決定了登記要求,而非是否徵收或繳納稅款。Zonos 會使用 Zonos 稅務編號或您自有的編號,視需要在所有支援的國家/地區繳納適用的稅款。
新增您的歐盟 IOSS VAT 編號,以啟用低價值歐盟訂單(低於 €150)的 IOSS VAT 徵收方法。如果您使用 Landed Cost 保證,則不需要此項 - Zonos 自有的 IOSS 編號將自動使用。
新增您的歐盟 IOSS VAT 編號:
編輯您的歐盟 IOSS VAT 編號:
在高價值訂單(超過 €150)上,如果您的商店設定為預先徵收稅款和關稅,仍會徵收 VAT 和關稅。使用預先支付稅款的方式(DDP/DTP)寄送這些訂單,並將費用計入您的帳戶。透過 IOSS 每月繳納時,不要包括高價值訂單的稅款 - IOSS 僅適用於低價值訂單。
如果 IOSS 不適合您的履行設定,您可以停用 IOSS 繳納並改用快遞 DDP,方法是建立進階規則。
設定 Zonos 如何處理低價值英國訂單(低於 135 GBP)。如果您不想自行管理英國 VAT,Landed Cost 保證會為您處理。
設定英國 VAT 設定:
選項 1 — 允許低價值訂單(135 GBP 或以下)(建議)
會對所有低價值訂單計算並徵收 VAT。您必須向 HMRC 登記以取得 VAT 編號,並每季繳納徵收的 VAT。如果您還沒有 VAT 編號,您可以保存設定以開始徵收 VAT,並在登記完成後新增您的編號。
選項 2 — 不允許低價值訂單
訂單商品總額為 135 GBP 或以下的訂單將不被允許 - 客戶不會看到這些訂單的任何運送選項。無需向 HMRC 登記。
如果您是 B2B 賣家,並在出貨前從英國商業客戶收集有效的英國 VAT 編號,您可能不需要對低價值訂單徵收 VAT。請聯絡 Zonos 以了解更多資訊。
新增或更新您的英國 VAT 編號:
新增您的澳洲登記編號 (ARN),以對所有澳洲訂單啟用 10% GST 徵收。新增您的 ARN 是觸發 Zonos 開始從澳洲購物者徵收 GST 的條件。如果您的登記尚未完成,您可以使用暫時編號 - 只需記住在取得真實 ARN 後進行更新。
如果您使用 Landed Cost 保證,此項不適用 - Zonos 會代表您處理澳洲 GST 合規事宜。
新增您的澳洲 GST 編號:
新增後,結帳時將始終徵收 GST。Zonos 會使用您的 ARN 每季向澳洲稅務局繳納您徵收的 GST。
新增您的紐西蘭國稅局 (IRD) 編號,以對紐西蘭訂單啟用 GST 徵收。新增您的 IRD 編號後,將對所有紐西蘭訂單徵收 GST(1,000 NZD 的最低限額不再適用於您的商店)。
如果您使用 Landed Cost 保證,此項不適用 - Zonos 會代表您處理紐西蘭 GST 合規事宜。
新增您的紐西蘭 GST 編號:
Zonos 會每季向紐西蘭國稅局繳納您徵收的 GST。
新增您的新加坡 GST 編號,以啟用新加坡訂單的低價值 GST 徵收。Zonos 已登記獲得新加坡 GST;但是,Zonos 的新加坡稅務編號僅適用於已個別超過新加坡 GST 門檻值的商人 - 在此之前,商人使用其自有登記自行處理新加坡 GST。如果您符合新加坡登記門檻值,但不想自行管理登記和繳納,Landed Cost 保證會為您處理。
新增您的新加坡 GST 編號:
豁免選項:
如果您的稅務登記尚未完成,您可以使用暫時編號。在 Dashboard 中新增編號是觸發對新加坡購物者徵收 GST 的條件 - 在登記完成後使用實際編號進行更新。
編輯您的新加坡 GST 編號:
新增您的 GST 編號後,Zonos 會為快遞出貨以電子方式傳送,在商業發票上註記 GST 已支付商品,並計算所有低價值新加坡訂單的 GST。高價值訂單(超過 400 SGD)如果您的商店設定為預先徵收,仍會徵收稅款和 VAT - 這些稅款透過 DDP 繳納,不需要向 IRAS 提交。
新增您的州稅務編號至 Dashboard,以啟用 Zonos 銷售稅計算。您負責使用自有登記向每個州稅務機關繳納徵收的稅款。
稅務編號
稅務編號
在 Dashboard 中新增及管理您的稅務登記。稅務編號是政府要求賣家收取及繳納跨境銷售稅款時所需的登記編號,例如 VAT 編號、GST 編號和 VOEC 編號。Dashboard 中的稅務編號部分(設定 → 稅務編號)會顯示所有已設定的稅務編號,包括 Zonos 自己的登記和您的登記。您的稅務編號會用於著陸成本計算,並顯示在 Dashboard 列印的商業發票上。
如需了解 Zonos 如何按國家/地區處理稅務繳納的完整概述,請參閱稅務繳納。
Zonos 稅務編號
如果您使用 Landed Cost 保證,Zonos 會自動為以下國家/地區套用其自有的稅務編號。除非您選擇獨立管理繳納,否則無需為這些國家/地區註冊自有稅務編號。
新增及管理稅務編號
歐盟 (IOSS)
新增您的歐盟 IOSS VAT 編號,以啟用低價值歐盟訂單(低於 €150)的 IOSS VAT 徵收方法。如果您使用 Landed Cost 保證,則不需要此項 - Zonos 自有的 IOSS 編號將自動使用。
新增您的歐盟 IOSS VAT 編號:
編輯您的歐盟 IOSS VAT 編號:
如果 IOSS 不適合您的履行設定,您可以停用 IOSS 繳納並改用快遞 DDP,方法是建立進階規則。
英國 (VAT)
設定 Zonos 如何處理低價值英國訂單(低於 135 GBP)。如果您不想自行管理英國 VAT,Landed Cost 保證會為您處理。
設定英國 VAT 設定:
選項 1 — 允許低價值訂單(135 GBP 或以下)(建議)
會對所有低價值訂單計算並徵收 VAT。您必須向 HMRC 登記以取得 VAT 編號,並每季繳納徵收的 VAT。如果您還沒有 VAT 編號,您可以保存設定以開始徵收 VAT,並在登記完成後新增您的編號。
選項 2 — 不允許低價值訂單
訂單商品總額為 135 GBP 或以下的訂單將不被允許 - 客戶不會看到這些訂單的任何運送選項。無需向 HMRC 登記。
新增或更新您的英國 VAT 編號:
澳洲 (GST)
新增您的澳洲登記編號 (ARN),以對所有澳洲訂單啟用 10% GST 徵收。新增您的 ARN 是觸發 Zonos 開始從澳洲購物者徵收 GST 的條件。如果您的登記尚未完成,您可以使用暫時編號 - 只需記住在取得真實 ARN 後進行更新。
如果您使用 Landed Cost 保證,此項不適用 - Zonos 會代表您處理澳洲 GST 合規事宜。
新增您的澳洲 GST 編號:
新增後,結帳時將始終徵收 GST。Zonos 會使用您的 ARN 每季向澳洲稅務局繳納您徵收的 GST。
紐西蘭 (GST)
新增您的紐西蘭國稅局 (IRD) 編號,以對紐西蘭訂單啟用 GST 徵收。新增您的 IRD 編號後,將對所有紐西蘭訂單徵收 GST(1,000 NZD 的最低限額不再適用於您的商店)。
如果您使用 Landed Cost 保證,此項不適用 - Zonos 會代表您處理紐西蘭 GST 合規事宜。
新增您的紐西蘭 GST 編號:
Zonos 會每季向紐西蘭國稅局繳納您徵收的 GST。
新加坡 (GST)
新增您的新加坡 GST 編號,以啟用新加坡訂單的低價值 GST 徵收。Zonos 已登記獲得新加坡 GST;但是,Zonos 的新加坡稅務編號僅適用於已個別超過新加坡 GST 門檻值的商人 - 在此之前,商人使用其自有登記自行處理新加坡 GST。如果您符合新加坡登記門檻值,但不想自行管理登記和繳納,Landed Cost 保證會為您處理。
新增您的新加坡 GST 編號:
豁免選項:
編輯您的新加坡 GST 編號:
新增您的 GST 編號後,Zonos 會為快遞出貨以電子方式傳送,在商業發票上註記 GST 已支付商品,並計算所有低價值新加坡訂單的 GST。高價值訂單(超過 400 SGD)如果您的商店設定為預先徵收,仍會徵收稅款和 VAT - 這些稅款透過 DDP 繳納,不需要向 IRAS 提交。
美國銷售稅
新增您的州稅務編號至 Dashboard,以啟用 Zonos 銷售稅計算。您負責使用自有登記向每個州稅務機關繳納徵收的稅款。
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