DOCS

Tax ids

/

Mã số thuế quốc tế

Tìm hiểu khi nào nên đăng ký mã số thuế của riêng bạn.

Với sự đảm bảo Zonos của Landed Cost, bạn sẽ tự động có thể sử dụng mã số thuế của chúng tôi cho các lô hàng đến Vương quốc Anh, EU và Na Uy. Điều này cho phép bạn tuân thủ và tận dụng một số khoản tiết kiệm ngay cả khi bạn không có đăng ký của riêng mình ở những quốc gia này. Các quốc gia khác, như Úc, New Zealand và Singapore, sử dụng ngưỡng cụ thể cho cửa hàng trong các chương trình thuế của họ. Nếu bạn vượt quá ngưỡng ở Singapore, bạn sẽ có thể thêm mã số thuế Zonos cho Singapore vào tài khoản của bạn. Nếu bạn vượt quá ngưỡng ở Úc hoặc New Zealand, chúng tôi sẽ giúp bạn đăng ký mã số thuế của riêng bạn và hỗ trợ nộp thuế cho các quốc gia này.

Sử dụng mã số thuế Zonos 

Khi sử dụng sự đảm bảo Landed Cost, Zonos tự động áp dụng mã số thuế của chúng tôi cho Vương quốc Anh, EU và Na Uy vào tài khoản của bạn. Bạn không cần phải đăng ký mã số thuế của riêng mình ở những quốc gia này.

Chương trình VAT Vương quốc Anh
Chương trình VAT EU
Chương trình VOEC Na Uy

Chương trình VAT Vương quốc Anh yêu cầu một mã số VAT Vương quốc Anh nếu bạn gửi bất kỳ đơn hàng giá trị thấp nào (dưới 135 GBP) đến Vương quốc Anh.

  • Nếu không có mã số VAT Vương quốc Anh, bạn sẽ không được phép chấp nhận đơn hàng dưới 135 GBP đến Vương quốc Anh.
  • Vì các nhà vận chuyển không tham gia vào việc nộp VAT cho Vương quốc Anh cho những đơn hàng này, bạn có thể collect thuế tại thời điểm checkout nhưng không phải trả phí DDP cho những đơn hàng giá trị thấp này.

Đăng ký mã số thuế bổ sung 

Úc, New Zealand và Singapore sử dụng ngưỡng bán hàng cụ thể cho từng cửa hàng trong các chế độ thuế của họ. Nếu bạn vượt quá ngưỡng ở Úc hoặc New Zealand, chúng tôi sẽ giúp bạn nộp thuế bằng mã số thuế của riêng bạn. Nếu bạn vượt quá ngưỡng cho Singapore, chúng tôi sẽ thêm Zonos' số GST Singapore vào tài khoản của bạn.

Chế độ GST Úc
Chế độ GST New Zealand
Chế độ OVR mở rộng Singapore

Bạn cần đăng ký số thuế của Cơ quan Thuế Úc (ATO) nếu bạn bán, hoặc dự kiến bán, vượt quá ngưỡng 75,000 AUD trong vòng 12 tháng. Các giao dịch bán buôn và B2B được miễn khỏi việc tính toán ngưỡng và không cần phải nộp thuế.

Cách điều này ảnh hưởng đến bạn

  • Nếu bạn cần đăng ký số ATO, quy định de minimis sẽ không còn áp dụng cho doanh nghiệp của bạn. Điều này có nghĩa là mọi đơn hàng đến Úc đều phải chịu thuế. Zonos tự động điều chỉnh các tính toán của chúng tôi để tính thuế trên tất cả các đơn hàng áp dụng khi bạn có số ATO trong Dashboard.
  • Nếu bạn bán ít hơn 75,000 AUD đến Úc trong vòng 12 tháng, bạn không cần phải đăng ký số ATO. Bạn chỉ cần phải trả thuế cho các đơn hàng trên 1,000 AUD đến Úc, và có thể sử dụng quy trình DDP thông thường để làm điều đó.

Nếu bạn cần đăng ký số ATO, Zonos có thể giúp bạn đăng ký và remit thuế của bạn. Khi bạn có số ATO, hãy thêm nó vào Dashboard theo các bước dưới đây.

Thêm mã số thuế vào Dashboard 

Nhập mã số thuế của bạn vào Dashboard đảm bảo rằng chúng sẽ được sử dụng trong các tính toán của chúng tôi và các mã số sẽ có mặt trên bất kỳ hóa đơn thương mại nào bạn in từ Dashboard. Thêm mã số thuế của bạn theo các bước dưới đây:

  1. Đi tới Dashboard -> Cài đặt -> Mã số thuế.
  2. Chọn quốc gia/khu vực của bạn trong danh sách thả xuống Chọn một quốc gia/khu vực.
  3. Nhập thông tin được yêu cầu.
  4. Nhấp vào Lưu.

Trang này có hữu ích không?