March 26, 2021 byBritney Wells

Brexit sonrası kılavuz: AB ve Birleşik Krallık arasında gönderim

March 26, 2021
Britney Wells

Brexit sonrası gönderim kılavuzumuzun 3. bölümüne hoş geldiniz! Bu blog yazısında, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının ardından Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında gönderimle ilgili bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız. Serinin 1. ve 2. bölümlerine göz atın:

İşletmenizi Brexit'e hazırlamak için öğrenin 

AB ve Birleşik Krallık arasında gönderim için faktörler

Brexit'in, AB'den Birleşik Krallık'a satış yapan bir çevrimiçi perakendeci olarak sizi nasıl etkilediğini anlamak için, nelerin değiştiğini bilmek önemlidir. Değişiklikler birkaç ana faktörü içermektedir:

  • Büyük Britanya (İngiltere, Galler ve İskoçya) ile Avrupa Birliği arasında gümrük beyannameleri gereklidir.
  • Büyük Britanya ile Kuzey İrlanda arasında da ticari faturalar gereklidir.
  • Birleşik Krallık KDV Yasası
  • AB KDV Yasası
  • Sıfır Tarife anlaşması (tercihli menşei)

Brexit'ten önce 

Brexit'ten önce, Birleşik Krallık AB'nin bir parçasıydı, bu da birinden diğerine gönderim yaparken gümrük işlemlerinden geçme gereği olmadığı anlamına geliyordu. Bunu biraz daha clear hale getirmek için iki örneğe bakalım:

  • AB'den Birleşik Krallık'a gönderim: Gümrük işlemleri veya ithalat ücretleri yoktu.
  • Birleşik Krallık'tan AB'ye gönderim: Gümrük işlemleri veya ithalat ücretleri yoktu.

Bu örneklerden, yukarıda listelenen ana faktörlerin (Gümrük işlemleri, KDV ve tercihli menşei) AB -> Birleşik Krallık veya Birleşik Krallık -> AB gönderimleri için dikkate alınmadığını görebilirsiniz. Artık dikkate alınıyorlar!

Brexit sonrası 

AB ve Birleşik Krallık arasındaki gönderimler, gümrük işlemleri ve KDV kuralları nedeniyle daha zorlu hale geldi, ancak her şey kötü değil. Şimdi, AB ve Birleşik Krallık arasında gönderimleri etkileyen her bir faktöre bakalım.

Gümrük işlemleri 

AB ve Birleşik Krallık arasındaki gönderimler artık gümrük işlemleri sürecine tabidir. Uygulanabilir ithalat ücretleri, KDV, gümrük vergileri veya diğer ücretler artık geçerlidir. Her AB ülkesinin kendi KDV oranları vardır, bu nedenle vergi miktarı ithalat ülkesine bağlı olacaktır. Ayrıca, gönderimlerin değerini, gönderim ücretlerini vb. göstermek için bir ticari fatura ile birlikte olması gerekmektedir. Bu önemlidir çünkü yanlış değerler, yanlış gümrük vergisi ve KDV alınmasına neden olabilir; ticari fatura bilgileri doğru değilse gönderiminiz muayene için bekletilebilir.

Sadece ithalat ülkesinin de minimis değerinin üzerindeki mallar gümrük vergisine tabidir:

  • AB gümrük vergisi de minimis: €150
  • Birleşik Krallık gümrük vergisi de minimis: £135

Yeni 2021 KDV yasaları 

Brexit sonrası, AB ve Birleşik Krallık arasında hareket eden gönderimler artık KDV'ye tabi olabilir. Birleşik Krallık ve AB'nin her birinin kendi KDV kuralları vardır ve bu kurallar sırasıyla Ocak ve Temmuz 2021'de yürürlüğe girmiştir.

Birleşik Krallık KDV yasası

Brexit'ten sonra AB -> Birleşik Krallık gönderimleri KDV'ye tabi olabileceği gibi, Birleşik Krallık artık KDV'yi tahsil etme ve toplama konusunda kendi kurallarına sahiptir. Birleşik Krallık, düşük değerli ithalatlar için KDV toplama yöntemini değiştirmiştir (değeri £135 veya daha az olan siparişler). Bu siparişler üzerindeki KDV tahsilatı artık çevrimiçi perakendecinin sorumluluğundadır ve checkout işlemi sırasında web sitelerinde yapılmalıdır. £15 de minimis de kaldırılmıştır, bu da Birleşik Krallık'a giren her siparişin değerine bakılmaksızın KDV'ye tabi olabileceği anlamına gelir. Düşük değerli siparişleri Birleşik Krallık'a ihraç eden çevrimiçi perakendeciler, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) ile KDV numarası almak zorundadır ve toplanan KDV'yi üç ayda bir remit zorundadır.

AB KDV yasası

AB de Temmuz 2021 itibarıyla yeni KDV yönergeleri uygulamaya koymuştur. Birleşik Krallık gibi, düşük değerli ithalatlar için (değeri €150 veya daha az olan siparişler) KDV toplama konusunda çevrimiçi perakendecilere yeni bir yöntem sunmaktadır. Çevrimiçi perakendeciler, taşıyıcının KDV'yi collect ve ödemesine izin verebilir veya IOSS (Import One-Stop-Shop) yöntemini kullanabilir; bu yöntem, KDV numarası kaydı ve her ay kayıtlı AB ülkesine ödeme gerektirir. Ancak, AB KDV yasasındaki ana değişiklik, €22 olan de minimis değerinin kaldırılmasıdır. 1 Temmuz 2021'den itibaren, AB'ye gönderilen her sipariş KDV'ye tabi olacaktır.

Henüz panik yapmayın! AB ve Birleşik Krallık arasında gönderim yapanlar için bazı iyi haberlerimiz var: Tercihli Menşei.

Sıfır Tarife Anlaşması (tercihli menşei)

Birleşik Krallık ve AB arasındaki Sıfır Tarife Anlaşması, tercihli menşeli malların gümrük vergisinden muaf olmasını sağlar. Tercihli menşei, yalnızca Birleşik Krallık veya AB menşeli malların veya üretiminde kullanılan malzemelerin Birleşik Krallık veya AB menşeli olması durumunda, gümrük vergisinden muafiyet anlamına gelir. Hangi tür malların, hangi yüzdede AB veya Birleşik Krallık menşeli malzemelere sahip olması gerektiğini belirleyecektir. Malların gümrük vergisiz gönderilmesi için, ticari faturada tercihli menşei belirtilmelidir.

Resmim

Artık Birleşik Krallık ve AB arasında gönderim yapmaya hazırsınız! İşletmenizi AB -> Birleşik Krallık ve Birleşik Krallık -> AB gönderimleri için Brexit'e hazırlamak için hatırlamanız gereken bazı son ana noktalar:

  • Gönderimlerinizin gümrük işlemlerinden geçmesini ve bununla birlikte gelebilecek tüm olası ücretleri (KDV, gümrük vergileri vb.) karşılamaya hazır olun.
  • Birleşik Krallık'a düşük değerli siparişler gönderiyorsanız, KDV numarası almalı ve HMRC'ye üç ayda bir remit zorundasınız.
  • AB'ye düşük değerli siparişler gönderiyorsanız, taşıyıcının KDV'yi collect ve ödemesine izin verebilir veya bir AB KDV numarası kaydedebilir ve KDV'yi aylık olarak collect ve remit zorundasınız.
  • Hem Birleşik Krallık hem de AB için de minimis değerleri kaldırılmıştır; bu nedenle, tüm ithalatlar KDV'ye tabi olabilir.

Bunaltıcı mı hissediyorsunuz?

AB ve Birleşik Krallık arasında gönderim yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, bunun yönetilmesi gereken çok şey olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Zonos bu konuda size yardımcı olabilir.

Neden Zonos? 

Zonos doğru landed cost ve sınır ötesi e-ticaret konusunda uzmanlaşmıştır; uluslararası satışları basit hale getiren yazılımlara sahiptir. Zonos, Landed Cost garantisi müşterileri için her ülkenin eşiklerini takip ederek ve vergileri uygun zamanda toplayarak, fazla veya az collect zorunda kalmamanız için gümrük dışı ülke vergilendirmesi konusunda güncel kalır ve sizin için her hükümet birimine üç ayda bir vergi ödemesi yapar.

Gelecek hafta Brexit sonrası gönderim kılavuzumuzun 4. bölümü için bizi takip edin: Brexit sonrası gönderim kılavuzu: Dünya'nın geri kalanı (ROW) -> AB gönderimleri

Author
Britney Wells
Published: March 26, 2021
Share