DOCS

Skatte-ID:n

Skatte-ID:n

Lägg till och hantera era skatteregistreringar i Dashboard.

Skatte-ID:n är registreringsnummer som myndigheter kräver att säljare samlar in och remitterar skatter på för gränsöverskridande försäljning – till exempel VAT-nummer, GST-nummer och VOEC-nummer. Avsnittet Tax IDs i Dashboard (Settings → Tax IDs) visar alla konfigurerade skatte-ID:n – både Zonos egna och era egna registreringar. Era skatte-ID:n används i landed cost-beräkningar och syns på handelsfakturor som skrivs ut från Dashboard.

För en fullständig översikt över hur Zonos hanterar skatteremittance per land, se Tax remittance.

Zonos skatte-ID:n 

Om ni använder Landed Cost guarantee tillämpar Zonos automatiskt sina egna skatte-ID:n för följande länder. Ni behöver inte registrera era egna skatte-ID:n i dessa länder om ni inte väljer att hantera remittance självständigt.

Tröskelvärden avgör registreringskrav – inte om skatter samlas in eller remitteras. Zonos remitterar tillämpliga skatter i alla stödda länder med antingen Zonos skatte-ID:n eller era egna, efter behov.

  • European Union (IOSS)
  • United Kingdom (VAT)
  • Norway (VOEC)
  • Australia (GST)
  • Chile (IVA)
  • New Zealand (GST)
  • Singapore (GST)

Lägg till ert EU IOSS VAT-nummer för att aktivera IOSS-metoden för VAT-insamling för lågvärdesordrar till EU (under €150). Det krävs inte om ni använder Landed Cost guarantee – Zonos eget IOSS-nummer används automatiskt.

Så här lägger ni till ert EU IOSS VAT-nummer:

  1. Gå till DashboardSettingsTax IDs.
  2. Välj European Union i landsrullgardinen och klicka på Add.
  3. Ange ert EU IOSS VAT-nummer i dialogrutan.
  4. Klicka på Save.

Så här redigerar ni ert EU IOSS VAT-nummer:

  1. Gå till DashboardSettingsTax IDs.
  2. Hitta European Union under Tax IDs och klicka på Edit.
  3. Uppdatera ert IOSS VAT-nummer.
  4. Klicka på Save.

VAT och tull samlas fortfarande in på högvärdesordrar (över €150) om er butik är inställd på att förhandsdebitera tull och skatter. Skicka dessa ordrar med tull och skatter förbetalda (DDP/DTP) och fakturera dem tillbaka till er själva. Inkludera inte skatter från högvärdesordrar när ni remitterar månadsvis via IOSS – IOSS gäller endast lågvärdesordrar.

Om IOSS inte är genomförbart för er fulfillment-setup kan ni inaktivera IOSS-remittance och använda transportörens DDP istället genom att skapa en avancerad regel.

Konfigurera hur Zonos hanterar lågvärdesordrar till Storbritannien (under 135 GBP). Om ni inte vill hantera UK VAT själva hanterar Landed Cost guarantee det åt er.

Så här konfigurerar ni UK VAT-inställningar:

  1. Gå till DashboardSettingsTax IDs.
  2. Välj United Kingdom i landsrullgardinen och klicka på Add.
  3. Välj ett av följande alternativ i dialogrutan:

Alternativ 1 — Tillåt lågvärdesordrar (135 GBP eller mindre) (rekommenderas)

VAT beräknas och samlas in på alla lågvärdesordrar. Ni måste registrera er hos HMRC för att få ett VAT-nummer och remittera insamlad VAT kvartalsvis. Om ni ännu inte har ert VAT-nummer kan ni spara inställningen för att börja samla in VAT och lägga till ert nummer när registreringen är klar.

Alternativ 2 — Tillåt inte lågvärdesordrar

Ordrar med ett artikelvärde på 135 GBP eller mindre tillåts inte – kunder ser inga fraktalternativ för dessa ordrar. Ingen HMRC-registrering krävs.

Om ni är B2B-säljare och samlar in giltiga UK VAT-nummer från era brittiska företagskunder innan frakt kanske ni inte behöver samla in VAT på lågvärdesordrar. Kontakta Zonos för mer information.

Så här lägger ni till eller uppdaterar ert UK VAT-nummer:

  1. Gå till DashboardSettingsTax IDs.
  2. Under Tax IDs klickar ni på Edit bredvid UK VAT-posten.
  3. Ange ert UK VAT-nummer och klicka på Save.

Lägg till ert Australian Registration Number (ARN) för att aktivera 10 % GST-insamling på alla australiensiska ordrar. Att lägga till ert ARN är det som får Zonos att börja samla in GST från era australiensiska kunder. Om er registrering ännu inte är klar kan ni använda ett platshållarnummer – kom bara ihåg att uppdatera det när ni har ert riktiga ARN.

Om ni använder Landed Cost guarantee gäller detta inte – Zonos hanterar australiensisk GST-efterlevnad åt er.

Så här lägger ni till ert australiensiska GST-nummer:

  1. Gå till DashboardSettingsTax IDs.
  2. Välj Australia i landsrullgardinen och klicka på Add.
  3. Ange ert ARN-nummer i dialogrutan. Ni kan använda en platshållare om registreringen pågår.
  4. Klicka på Save.

När det lagts till samlas GST alltid in vid checkout. Zonos remitterar er insamlade GST kvartalsvis till Australian Tax Office med ert ARN.

Lägg till ert New Zealand Inland Revenue Department (IRD)-nummer för att aktivera GST-insamling på ordrar till Nya Zeeland. När ert IRD-nummer lagts till samlas GST in på alla ordrar till Nya Zeeland (1 000 NZD de minimis gäller inte längre för er butik).

Om ni använder Landed Cost guarantee gäller detta inte – Zonos hanterar GST-efterlevnad för Nya Zeeland åt er.

Så här lägger ni till ert GST-nummer för Nya Zeeland:

  1. Gå till DashboardSettingsTax IDs.
  2. Välj New Zealand i landsrullgardinen och klicka på Add.
  3. Ange ert IRD-nummer i dialogrutan.
  4. Klicka på Save.

Zonos remitterar er insamlade GST kvartalsvis till New Zealand Inland Revenue.

Lägg till ert Singapore GST-nummer för att aktivera GST-insamling för lågvärdesordrar till Singapore. Zonos är registrerat för SG GST; Zonos SG skatte-ID tillämpas dock endast för handlare som individuellt har överskridit SG GST-tröskeln – före dess hanterar handlaren SG GST själv med sin egen registrering. Om ni uppfyller Singapores registreringströsklar men inte vill hantera registrering och remittance själva, hanterar Landed Cost guarantee det åt er.

Så här lägger ni till ert Singapore GST-nummer:

  1. Gå till DashboardSettingsTax IDs.
  2. Välj Singapore i landsrullgardinen och klicka på Add.
  3. Ange ert Singapore GST-nummer och välj er exemption-typ.
  4. Klicka på Save.

Exemption-alternativ:

  • Default — Zonos bedömer värdet baserat endast på artikelvärdet (400 SGD eller mindre per artikel).
  • Consignment — Zonos bedömer värdet baserat på CIF (cost + insurance + freight) för hela ordern (400 SGD eller mindre).

Om er skatteregistrering ännu inte är klar kan ni använda ett platshållarnummer. Att lägga till ett nummer i Dashboard är det som utlöser GST-insamling för singaporianska kunder – uppdatera det till ert riktiga nummer när registreringen är klar.

Så här redigerar ni ert Singapore GST-nummer:

  1. Gå till DashboardSettingsTax IDs.
  2. Under Tax IDs klickar ni på Edit bredvid er Singapore GST-post.
  3. Uppdatera ert nummer och klicka på Save.

När ert GST-nummer lagts till överför Zonos det elektroniskt för kurirsändningar, anger GST-betalda artiklar på handelsfakturor och beräknar GST på alla lågvärdesordrar till Singapore. Högvärdesordrar (över 400 SGD) samlar fortfarande in tull och VAT om er butik är inställd på förhandsdebitering – dessa skatter remitteras via DDP och behöver inte lämnas in till IRAS.

Lägg till era delstatsskatte-ID:n i Dashboard för att aktivera Zonos sales tax-beräkningar. Ni ansvarar för att remittera de insamlade skatterna till varje delstatsmyndighet med er egen registrering.

  1. Gå till DashboardSettings.
  2. I den vänstra navigeringen klickar ni på Landed CostTax IDs.
  3. Välj den eller de delstater ni behöver skatter beräknade för.
  4. Ange ert skatte-ID-nummer för varje delstat och klicka på Add tax ID.
  5. Om ni använder ett SST ID för att lämna in i flera delstater klickar ni på Add SST ID, anger SST ID-numret, väljer tillämpliga delstater och klickar på Add SST ID.
  6. Klicka på Save.
Boka en demo

Var den här sidan till hjälp?