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ID fiscali

ID fiscali

Aggiungi e gestisci le tue registrazioni fiscali in Dashboard.

Gli ID fiscali sono i numeri di registrazione che i governi richiedono ai venditori per riscuotere e versare le imposte sulle vendite cross-border—come i numeri IVA, i numeri GST e i numeri VOEC. La sezione Tax IDs in Dashboard (Settings → Tax IDs) mostra tutti gli ID fiscali configurati—sia quelli di Zonos che le tue registrazioni personali. I tuoi ID fiscali vengono usati nei calcoli di landed cost e appaiono sulle fatture commerciali stampate da Dashboard.

Per una panoramica completa di come Zonos gestisce la rimessione fiscale per paese, consulta Tax remittance.

ID fiscali di Zonos 

Se usi la garanzia Landed Cost, Zonos applica automaticamente i propri ID fiscali per i seguenti paesi. Non è necessario registrare i tuoi ID fiscali in questi paesi, a meno che tu non scelga di gestire la rimessione in autonomia.

Le soglie determinano i requisiti di registrazione—non se le imposte vengono riscosse o versate. Zonos versa le imposte applicabili in tutti i paesi supportati usando gli ID fiscali di Zonos o i tuoi, secondo necessità.

  • Unione Europea (IOSS)
  • Regno Unito (IVA)
  • Norvegia (VOEC)
  • Australia (GST)
  • Cile (IVA)
  • Nuova Zelanda (GST)
  • Singapore (GST)

Aggiungi il tuo numero IVA IOSS UE per attivare il metodo IOSS di riscossione dell'IVA per gli ordini di basso valore verso l'UE (sotto i €150). Non è richiesto se usi la garanzia Landed Cost—verrà usato automaticamente il numero IOSS di Zonos.

Per aggiungere il tuo numero IVA IOSS UE:

  1. Vai a DashboardSettingsTax IDs.
  2. Seleziona European Union dal menu a tendina dei paesi e fai clic su Add.
  3. Inserisci il tuo numero IVA IOSS UE nella finestra di dialogo.
  4. Fai clic su Save.

Per modificare il tuo numero IVA IOSS UE:

  1. Vai a DashboardSettingsTax IDs.
  2. Trova European Union sotto Tax IDs e fai clic su Edit.
  3. Aggiorna il tuo numero IVA IOSS.
  4. Fai clic su Save.

IVA e dazi vengono comunque riscossi sugli ordini di alto valore (oltre €150) se il tuo store è impostato per riscuotere in anticipo dazi e imposte. Spedisci questi ordini con dazi e imposte prepagati (DDP/DTP) e fatturali a te stesso. Non includere le imposte degli ordini di alto valore quando versi mensilmente tramite IOSS—IOSS si applica solo agli ordini di basso valore.

Se IOSS non è praticabile per la tua configurazione di fulfillment, puoi disabilitare la rimessione IOSS e usare invece il DDP del corriere creando una regola avanzata.

Configura come Zonos gestisce gli ordini di basso valore verso il Regno Unito (sotto 135 GBP). Se non vuoi gestire autonomamente l'IVA UK, la garanzia Landed Cost se ne occupa per te.

Per configurare le impostazioni dell'IVA UK:

  1. Vai a DashboardSettingsTax IDs.
  2. Seleziona United Kingdom dal menu a tendina dei paesi e fai clic su Add.
  3. Scegli una delle seguenti opzioni nella finestra di dialogo:

Opzione 1 — Consenti ordini di basso valore (135 GBP o meno) (consigliata)

L'IVA viene calcolata e riscossa su tutti gli ordini di basso valore. Devi registrarti presso HMRC per ottenere un numero IVA e versare trimestralmente l'IVA riscossa. Se non hai ancora il tuo numero IVA, puoi salvare l'impostazione per iniziare a riscuotere l'IVA e aggiungere il numero una volta completata la registrazione.

Opzione 2 — Non consentire ordini di basso valore

Gli ordini con un totale articoli di 135 GBP o meno non saranno consentiti—i clienti non vedranno opzioni di spedizione per questi ordini. Non è richiesta alcuna registrazione presso HMRC.

Se sei un venditore B2B e raccogli numeri IVA UK validi dai tuoi clienti aziendali del Regno Unito prima della spedizione, potresti non dover riscuotere l'IVA sugli ordini di basso valore. Contatta Zonos per saperne di più.

Per aggiungere o aggiornare il tuo numero IVA UK:

  1. Vai a DashboardSettingsTax IDs.
  2. Sotto Tax IDs, fai clic su Edit accanto alla voce UK VAT.
  3. Inserisci il tuo numero IVA UK e fai clic su Save.

Aggiungi il tuo Australian Registration Number (ARN) per attivare la riscossione del 10% di GST su tutti gli ordini australiani. Aggiungere il tuo ARN è ciò che fa scattare la riscossione del GST da parte di Zonos per i tuoi acquirenti australiani. Se la tua registrazione non è ancora completa, puoi usare un numero segnaposto—ricordati solo di aggiornarlo una volta ottenuto il tuo ARN reale.

Se usi la garanzia Landed Cost, questo non si applica—Zonos gestisce la conformità al GST australiano per tuo conto.

Per aggiungere il tuo numero GST australiano:

  1. Vai a DashboardSettingsTax IDs.
  2. Seleziona Australia dal menu a tendina dei paesi e fai clic su Add.
  3. Inserisci il tuo numero ARN nella finestra di dialogo. Puoi usare un segnaposto se la registrazione è in corso.
  4. Fai clic su Save.

Una volta aggiunto, il GST verrà sempre riscosso al checkout. Zonos versa trimestralmente il GST riscosso all'Australian Tax Office usando il tuo ARN.

Aggiungi il tuo numero IRD (Inland Revenue Department) della Nuova Zelanda per attivare la riscossione del GST sugli ordini verso la Nuova Zelanda. Una volta aggiunto il numero IRD, il GST viene riscosso su tutti gli ordini verso la Nuova Zelanda (il de minimis di 1.000 NZD non si applica più al tuo store).

Se usi la garanzia Landed Cost, questo non si applica—Zonos gestisce la conformità al GST della Nuova Zelanda per tuo conto.

Per aggiungere il tuo numero GST della Nuova Zelanda:

  1. Vai a DashboardSettingsTax IDs.
  2. Seleziona New Zealand dal menu a tendina dei paesi e fai clic su Add.
  3. Inserisci il tuo numero IRD nella finestra di dialogo.
  4. Fai clic su Save.

Zonos versa trimestralmente il GST riscosso a New Zealand Inland Revenue.

Aggiungi il tuo numero GST di Singapore per attivare la riscossione del GST di basso valore per gli ordini verso Singapore. Zonos è registrata per il GST SG; tuttavia, l'ID fiscale SG di Zonos viene applicato solo ai merchant che hanno individualmente superato la soglia GST SG—prima di quel momento, il merchant gestisce autonomamente il GST SG usando la propria registrazione. Se raggiungi le soglie di registrazione di Singapore ma non vuoi gestire tu stesso la registrazione e la rimessione, la garanzia Landed Cost se ne occupa per te.

Per aggiungere il tuo numero GST di Singapore:

  1. Vai a DashboardSettingsTax IDs.
  2. Seleziona Singapore dal menu a tendina dei paesi e fai clic su Add.
  3. Inserisci il tuo numero GST di Singapore e seleziona il tipo di esenzione.
  4. Fai clic su Save.

Opzioni di esenzione:

  • Default — Zonos valuta in base al solo valore dell'articolo (400 SGD o meno per articolo).
  • Consignment — Zonos valuta in base al CIF (costo + assicurazione + trasporto) dell'intero ordine (400 SGD o meno).

Se la tua registrazione fiscale non è ancora completa, puoi usare un numero segnaposto. Aggiungere un numero in Dashboard è ciò che fa scattare la riscossione del GST per gli acquirenti di Singapore—aggiornalo con il tuo numero reale una volta completata la registrazione.

Per modificare il tuo numero GST di Singapore:

  1. Vai a DashboardSettingsTax IDs.
  2. Sotto Tax IDs, fai clic su Edit accanto alla tua voce GST di Singapore.
  3. Aggiorna il tuo numero e fai clic su Save.

Una volta aggiunto il tuo numero GST, Zonos lo trasmette elettronicamente per le spedizioni via corriere, indica gli articoli con GST pagato sulle fatture commerciali e calcola il GST su tutti gli ordini di basso valore verso Singapore. Gli ordini di alto valore (oltre 400 SGD) riscuotono comunque dazi e IVA se il tuo store è impostato per la riscossione anticipata—queste imposte vengono versate tramite DDP e non devono essere dichiarate a IRAS.

Aggiungi i tuoi ID fiscali statali in Dashboard per attivare i calcoli della sales tax di Zonos. Sei responsabile del versamento delle imposte riscosse a ciascuna autorità statale usando la tua registrazione.

  1. Vai a DashboardSettings.
  2. Nel menu di navigazione a sinistra, fai clic su Landed CostTax IDs.
  3. Seleziona lo stato o gli stati per cui vuoi che vengano calcolate le imposte.
  4. Inserisci il numero di ID fiscale per ogni stato e fai clic su Add tax ID.
  5. Se usi un ID SST per dichiarare in più stati, fai clic su Add SST ID, inserisci il numero ID SST, seleziona gli stati applicabili e fai clic su Add SST ID.
  6. Fai clic su Save.

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