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Identifiants fiscaux

Identifiants fiscaux

Ajoutez et gérez vos enregistrements fiscaux dans Dashboard.

Les identifiants fiscaux sont les numéros d'enregistrement exigés par les gouvernements pour percevoir et reverser les taxes sur les ventes transfrontalières — numéros de TVA, GST, VOEC, etc. La section Tax IDs dans Dashboard (Settings → Tax IDs) affiche tous les identifiants configurés — ceux de Zonos et les vôtres. Vos identifiants sont utilisés dans les calculs de landed cost et apparaissent sur les factures commerciales imprimées depuis Dashboard.

Pour une vue d'ensemble du reversement fiscal par pays, voir Tax remittance.

Identifiants fiscaux Zonos 

Si vous utilisez la garantie Landed Cost, Zonos applique automatiquement ses propres identifiants fiscaux pour les pays suivants. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer sauf si vous gérez le reversement indépendamment.

Les seuils déterminent les obligations d'enregistrement — pas si les taxes sont perçues ou reversées. Zonos reverse les taxes applicables dans tous les pays pris en charge avec les identifiants Zonos ou les vôtres, selon les exigences.

  • European Union (IOSS)
  • United Kingdom (VAT)
  • Norway (VOEC)
  • Australia (GST)
  • Chile (IVA)
  • New Zealand (GST)
  • Singapore (GST)

Ajoutez votre numéro de TVA IOSS UE pour activer la méthode IOSS de perception de TVA sur les commandes UE de faible valeur (moins de 150 €). Non requis avec la garantie Landed Cost — le numéro IOSS de Zonos sera utilisé automatiquement.

Pour ajouter votre numéro de TVA IOSS UE :

  1. Allez dans DashboardSettingsTax IDs.
  2. Sélectionnez European Union dans le menu pays et cliquez sur Add.
  3. Saisissez votre numéro de TVA IOSS UE dans la boîte de dialogue.
  4. Cliquez sur Save.

Pour modifier votre numéro de TVA IOSS UE :

  1. Allez dans DashboardSettingsTax IDs.
  2. Trouvez European Union sous Tax IDs et cliquez sur Edit.
  3. Mettez à jour votre numéro de TVA IOSS.
  4. Cliquez sur Save.

La TVA et les droits sont toujours perçus sur les commandes de haute valeur (plus de 150 €) si votre boutique est configurée pour pré-percevoir droits et taxes. Expédiez en DDP/DTP et refacturez-vous. N'incluez pas les taxes des commandes de haute valeur dans le reversement mensuel IOSS — IOSS s'applique aux commandes de faible valeur uniquement.

Si IOSS n'est pas adapté à votre préparation, désactivez le reversement IOSS et utilisez le DDP transporteur via une règle avancée.

Configurez la gestion des commandes UK de faible valeur (moins de 135 GBP). Si vous ne souhaitez pas gérer la TVA UK vous-même, la garantie Landed Cost s'en charge.

Pour configurer les paramètres TVA UK :

  1. Allez dans DashboardSettingsTax IDs.
  2. Sélectionnez United Kingdom dans le menu pays et cliquez sur Add.
  3. Choisissez l'une des options suivantes dans la boîte de dialogue :

Option 1 — Autoriser les commandes de faible valeur (135 GBP ou moins) (recommandé)

La TVA est calculée et perçue sur toutes les commandes de faible valeur. Vous devez vous enregistrer auprès de HMRC pour obtenir un numéro de TVA et reverser trimestriellement. Si vous n'avez pas encore votre numéro, enregistrez le paramètre pour commencer à percevoir la TVA et ajoutez votre numéro une fois l'enregistrement terminé.

Option 2 — Ne pas autoriser les commandes de faible valeur

Les commandes d'un total article de 135 GBP ou moins ne seront pas autorisées — les clients ne verront aucune option d'expédition. Aucun enregistrement HMRC requis.

Si vous êtes un vendeur B2B et collectez des numéros de TVA UK valides de vos clients professionnels avant l'expédition, vous pourriez ne pas avoir à percevoir la TVA sur les commandes de faible valeur. Contactez Zonos pour en savoir plus.

Pour ajouter ou mettre à jour votre numéro de TVA UK :

  1. Allez dans DashboardSettingsTax IDs.
  2. Sous Tax IDs, cliquez sur Edit à côté de l'entrée UK VAT.
  3. Saisissez votre numéro de TVA UK et cliquez sur Save.

Ajoutez votre Australian Registration Number (ARN) pour activer la perception de 10 % de GST sur toutes les commandes australiennes. L'ajout de l'ARN déclenche la perception GST par Zonos. Si l'enregistrement n'est pas terminé, vous pouvez utiliser un numéro provisoire — mettez-le à jour une fois l'ARN obtenu.

Avec la garantie Landed Cost, cela ne s'applique pas — Zonos gère la conformité GST australienne pour vous.

Pour ajouter votre numéro GST australien :

  1. Allez dans DashboardSettingsTax IDs.
  2. Sélectionnez Australia dans le menu pays et cliquez sur Add.
  3. Saisissez votre numéro ARN. Vous pouvez utiliser un provisoire si l'enregistrement est en cours.
  4. Cliquez sur Save.

Une fois ajouté, le GST sera toujours perçu au checkout. Zonos reverse trimestriellement le GST collecté à l'Australian Tax Office avec votre ARN.

Ajoutez votre numéro Inland Revenue Department (IRD) néo-zélandais pour activer la perception GST. Une fois ajouté, le GST est perçu sur toutes les commandes NZ (le seuil de 1 000 NZD ne s'applique plus à votre boutique).

Avec la garantie Landed Cost, cela ne s'applique pas — Zonos gère la conformité GST néo-zélandaise pour vous.

Pour ajouter votre numéro GST néo-zélandais :

  1. Allez dans DashboardSettingsTax IDs.
  2. Sélectionnez New Zealand dans le menu pays et cliquez sur Add.
  3. Saisissez votre numéro IRD.
  4. Cliquez sur Save.

Zonos reverse trimestriellement le GST collecté à New Zealand Inland Revenue.

Ajoutez votre numéro GST singapourien pour activer la perception GST sur les commandes de faible valeur. Zonos est enregistré pour le GST SG ; toutefois, l'identifiant fiscal SG de Zonos n'est appliqué que pour les marchands ayant dépassé individuellement le seuil — avant cela, le marchand gère le GST SG avec son propre enregistrement. Si vous atteignez les seuils mais ne souhaitez pas gérer l'enregistrement, la garantie Landed Cost s'en charge.

Pour ajouter votre numéro GST singapourien :

  1. Allez dans DashboardSettingsTax IDs.
  2. Sélectionnez Singapore dans le menu pays et cliquez sur Add.
  3. Saisissez votre numéro GST singapourien et sélectionnez votre type d'exemption.
  4. Cliquez sur Save.

Options d'exemption :

  • Default — Zonos évalue la valeur sur la base de la valeur article uniquement (400 SGD ou moins par article).
  • Consignment — Zonos évalue la valeur sur la base du CIF (coût + assurance + fret) de la commande entière (400 SGD ou moins).

Si votre enregistrement fiscal n'est pas terminé, utilisez un numéro provisoire. L'ajout d'un numéro dans Dashboard déclenche la perception GST — mettez-le à jour une fois l'enregistrement terminé.

Pour modifier votre numéro GST singapourien :

  1. Allez dans DashboardSettingsTax IDs.
  2. Sous Tax IDs, cliquez sur Edit à côté de votre entrée Singapore GST.
  3. Mettez à jour votre numéro et cliquez sur Save.

Une fois le numéro GST ajouté, Zonos le transmet électroniquement pour les expéditions par coursier, indique les articles GST-paid sur les factures commerciales et calcule le GST sur toutes les commandes SG de faible valeur. Les commandes de haute valeur (plus de 400 SGD) perçoivent toujours droits et TVA si votre boutique est configurée en pré-perception — ces taxes sont reversées via DDP et ne nécessitent pas de déclaration à IRAS.

Ajoutez vos identifiants fiscaux d'État dans Dashboard pour activer les calculs de taxe de vente Zonos. Vous êtes responsable du reversement aux autorités de chaque État avec votre propre enregistrement.

  1. Allez dans DashboardSettings.
  2. Dans la navigation de gauche, cliquez sur Landed CostTax IDs.
  3. Sélectionnez le ou les États pour lesquels vous avez besoin de calculs de taxes.
  4. Saisissez votre numéro fiscal pour chaque État et cliquez sur Add tax ID.
  5. Si vous utilisez un SST ID pour déclarer dans plusieurs États, cliquez sur Add SST ID, saisissez le numéro, sélectionnez les États et cliquez sur Add SST ID.
  6. Cliquez sur Save.

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